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做人力資源公司的,公司在選擇納稅時(shí)選擇了差額征收,還能不能開全額的票?
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2019-01-17
小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬,不是免征增值稅嗎,為什么本題只有6萬的收入要交增值稅呢???
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2020-05-17
個(gè)體戶核定征收,季度報(bào)增值稅,核定金額158000,開票三個(gè)月累計(jì)20多萬,報(bào)增值稅按哪個(gè)金額申報(bào)?
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2018-10-11
征管法實(shí)施細(xì)則八十二條累計(jì)稅額十萬元以上是什么意思
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2015-09-29
公司購買辦公日用品,管理服務(wù)收到的專票可以抵扣嗎?
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2019-01-31
小規(guī)模納稅人本月收入為10萬元,開據(jù)增值稅專票,是已月計(jì)算,那么這個(gè)月的增值稅能免征嗎
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2019-06-13
老師 增值稅的有關(guān)分錄和處理時(shí)間有沒有詳細(xì)的處理方法呀
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2020-01-15
老師,麻煩問下我這個(gè)月申報(bào)增值稅遇到這個(gè)問題,應(yīng)該怎么申報(bào) 本月一般核算實(shí)際收入:20000萬,銷項(xiàng)稅:3000, 簡(jiǎn)易征收實(shí)際收入:3000,銷項(xiàng)稅300 然后還有調(diào)賬以下3月收入 1.調(diào)減3月一般核算收入-72224.14 2.調(diào)增3月簡(jiǎn)易征收收入81339.17 收入差異:9115.03 3.調(diào)增簡(jiǎn)易征收成本82927.66 4.調(diào)減一般核算成本-71177.4 差異:11750.25 請(qǐng)問這個(gè)月我申報(bào)增值稅時(shí)一般核算收入和簡(jiǎn)易征收收入怎么填寫申報(bào)?
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2019-05-13
公司注冊(cè)在a,實(shí)際經(jīng)營在b,都在一個(gè)城市,充值電費(fèi)開的發(fā)票可以用嗎?銷售方的地址是b地的區(qū)域內(nèi)電力管理所
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2020-11-25
一般納稅人,原來是查征收,自7月份改成核定征收,7月份及以前是開辦期,利潤表是負(fù)數(shù),8月份開了一張?jiān)鲋刀悓F?,沒有進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)利潤表要如何處理
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2017-08-15
收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金,但是當(dāng)時(shí)給我們資金的時(shí)候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理 已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理 那我現(xiàn)在賬務(wù)上要計(jì)入什么科目,屬于營業(yè)外收入還是
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2018-04-12
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于營改增行業(yè)銷售額的表述中,不正確的是
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2023-11-08
請(qǐng)問一下,稅控服務(wù)費(fèi)購買時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
你好,公司虧損準(zhǔn)備注銷,無力償還的法人欠款應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理?
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2019-04-26
這個(gè)有點(diǎn)不能理解,第一步我覺得應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用6000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本:4000 貸:銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)120 不是很理解她的這種做法,麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
老師,請(qǐng)問一下,靠掛靠方,掛靠我司,我司收取管理費(fèi),這個(gè)計(jì)入什么 (營業(yè)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入),如果是其他業(yè)務(wù)收入是否涉及到增值稅?
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2019-05-23
賬戶維護(hù)費(fèi)借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸方:應(yīng)該是管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入 以前做的是營業(yè)外收入
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2017-09-25
34.B公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%,2022年6月發(fā)生的有關(guān)購銷業(yè)務(wù)如下: (1)5日,銷售給乙公司A產(chǎn)品,開出普通發(fā)票,發(fā)票上 注明的價(jià)稅合計(jì)金額為113000元。 (2)12日,購進(jìn)一批原材料,不含稅價(jià)格為200000元, 取得增值稅專用發(fā)票。由于管理不善,其中20%的原材料 發(fā)生非正常損失。 (3) 25日,將D產(chǎn)品300臺(tái)用于本企業(yè)職工福利。該產(chǎn)品 成本為400元/臺(tái),不含稅對(duì)外售價(jià)為600元/臺(tái)。 請(qǐng)問:上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中,哪些需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,哪些業(yè) 務(wù)需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?請(qǐng)分析并計(jì)算當(dāng)月該公司應(yīng)納的增值 稅稅額
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2022-12-27
你好,我公司是電力安裝公司,本市經(jīng)開區(qū)設(shè)立電力產(chǎn)業(yè)園,凡入駐該園區(qū)的企業(yè)第一年都有增值稅、企業(yè)所得稅返還,返還比率為百份之二十,請(qǐng)問:要怎么做帳,謝謝
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2019-11-25
旅行社實(shí)行差額稅,那還有沒有一個(gè)季度不超過9萬免征增值稅一說。如果有是根據(jù)收入大雨還是小于9萬是嗎?O(∩_∩)O謝謝老師
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2017-02-22