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你好,我公司是電力安裝公司,本市經(jīng)開區(qū)設(shè)立電力產(chǎn)業(yè)園,凡入駐該園區(qū)的企業(yè)第一年都有增值稅、企業(yè)所得稅返還,返還比率為百份之二十,請問:要怎么做帳,謝謝
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2019-11-25
老師,麻煩問下我這個(gè)月申報(bào)增值稅遇到這個(gè)問題,應(yīng)該怎么申報(bào) 本月一般核算實(shí)際收入:20000萬,銷項(xiàng)稅:3000, 簡易征收實(shí)際收入:3000,銷項(xiàng)稅300 然后還有調(diào)賬以下3月收入 1.調(diào)減3月一般核算收入-72224.14 2.調(diào)增3月簡易征收收入81339.17 收入差異:9115.03 3.調(diào)增簡易征收成本82927.66 4.調(diào)減一般核算成本-71177.4 差異:11750.25 請問這個(gè)月我申報(bào)增值稅時(shí)一般核算收入和簡易征收收入怎么填寫申報(bào)?
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2019-05-13
你好,我是建筑企業(yè)一般納稅人,在云南昆明有業(yè)務(wù),屬于簡易辦法征收增值稅,建筑發(fā)票12月開過去當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門預(yù)繳增值稅,當(dāng)?shù)囟悇?wù)人員要我們次月去納稅什么情況?
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2021-12-31
這個(gè)有點(diǎn)不能理解,第一步我覺得應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用6000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本:4000 貸:銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)120 不是很理解她的這種做法,麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
小規(guī)模季度收入不超過9萬就免征增值稅等,那這個(gè)收入是指開票收入還是開票和無票收入總和?
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2017-10-17
個(gè)體戶一個(gè)季度超過30萬收入,但是有政策可以免征增值稅,個(gè)稅還需要交嗎
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2021-04-16
老師,湖北這邊疫情期間免征增值稅,在申報(bào)表里面填報(bào)收入的時(shí)候,是填免除增值稅之后的金額還是直接填開票出去的金額
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2020-07-08
老師,咨詢一下,小規(guī)模納稅人增值稅征收率由3%減按1%征收,這個(gè)政策是從什么時(shí)候開始的,來自哪個(gè)文件?
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2020-11-09
賬戶維護(hù)費(fèi)借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸方:應(yīng)該是管理費(fèi)用還是營業(yè)外收入 以前做的是營業(yè)外收入
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2017-09-25
征管法實(shí)施細(xì)則八十二條累計(jì)稅額十萬元以上是什么意思
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2015-09-29
轉(zhuǎn)讓金融商品 盈虧相抵后,正差,借:投資收益,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,發(fā)生了納稅義務(wù),這個(gè)能理解。 負(fù)差,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,貸:投資收益 投資收益不是損益類嗎,虧了的時(shí)候,投資收益有余額,該怎么能方便理解呢 請老師幫忙了解答下,謝謝??!
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2019-04-18
租金收入是否按照簡易征收方法計(jì)稅
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2021-06-18
公司注冊在a,實(shí)際經(jīng)營在b,都在一個(gè)城市,充值電費(fèi)開的發(fā)票可以用嗎?銷售方的地址是b地的區(qū)域內(nèi)電力管理所
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2020-11-25
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于營改增行業(yè)銷售額的表述中,不正確的是
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2023-11-08
一般納稅人,原來是查征收,自7月份改成核定征收,7月份及以前是開辦期,利潤表是負(fù)數(shù),8月份開了一張?jiān)鲋刀悓F?,沒有進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)利潤表要如何處理
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2017-08-15
收到車險(xiǎn)專用發(fā)票一張,是不是借:管理費(fèi)用-財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額))貸:其他應(yīng)收款
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2020-04-11
請問一下,稅控服務(wù)費(fèi)購買時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
你好,公司虧損準(zhǔn)備注銷,無力償還的法人欠款應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理?
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2019-04-26
公司購買辦公日用品,管理服務(wù)收到的專票可以抵扣嗎?
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2019-01-31
收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金,但是當(dāng)時(shí)給我們資金的時(shí)候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理 已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理 那我現(xiàn)在賬務(wù)上要計(jì)入什么科目,屬于營業(yè)外收入還是
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2018-04-12