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3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)、購(gòu)進(jìn)一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額350.萬(wàn)元, 另外收取包裝物費(fèi)3.2萬(wàn)元 (4)、上月購(gòu)進(jìn)的材料因管理不善被盜,該批材料的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣) 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
小規(guī)模納稅人本月收入為10萬(wàn)元,開據(jù)增值稅專票,是已月計(jì)算,那么這個(gè)月的增值稅能免征嗎
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2019-06-13
一般納稅人,原來(lái)是查征收,自7月份改成核定征收,7月份及以前是開辦期,利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),8月份開了一張?jiān)鲋刀悓F?,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)利潤(rùn)表要如何處理
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2017-08-15
我想請(qǐng)問(wèn)一下不管是核定定率征收還是核定定額征收,只要是核定征收,個(gè)體戶就不能扣除60000的費(fèi)用和專項(xiàng)附加扣除嗎 我想請(qǐng)問(wèn)一下不管是核定定率征收還是核定定額征收,只要是核定征收,個(gè)體戶就不能扣除60000的費(fèi)用和專項(xiàng)附加扣除嗎
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2022-03-21
北京市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法(京財(cái)稅〔2017〕778號(hào)附件)(2017年6月12日) 第十五條 自工商登記注冊(cè)之日起3年內(nèi),對(duì)安排殘疾人就業(yè)人數(shù)未達(dá)到在職職工總數(shù)的1.7%,且在職職工總數(shù)在30人以下(含30人)的小微企業(yè),免征保障金。調(diào)整免征范圍后,工商注冊(cè)登記未滿3年、在職職工總數(shù)30人(含)以下的企業(yè),可在剩余時(shí)期內(nèi)按規(guī)定免征保障金。 北京市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法(京財(cái)稅[2016]639號(hào))(2016年1月1日) 第十五條 自工商登記注冊(cè)之日起3年內(nèi),對(duì)安排殘疾人就業(yè)人數(shù)未達(dá)到在職職工總數(shù)的1.7%,且在職職工總數(shù)在20人以下(含20人)的小微企業(yè),免征保障金。 公司現(xiàn)在要報(bào)16年殘保金,人數(shù)為27人,按照16年的管理辦法來(lái)講要報(bào)稅,但按照17年的管理辦法不報(bào)稅。 到底交不交稅?
1/2002
2017-10-19
我開增值稅發(fā)票的時(shí)候把操作員選成了管理員,開出來(lái)的發(fā)票還能用嗎?
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2018-01-09
勞務(wù)公司的合同價(jià)是含工人工資和管理費(fèi)嗎?預(yù)繳增值稅是合同價(jià)??百分之3嗎
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2020-04-06
小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬(wàn),不是免征增值稅嗎,為什么本題只有6萬(wàn)的收入要交增值稅呢???
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2020-05-17
個(gè)體戶核定征收,季度報(bào)增值稅,核定金額158000,開票三個(gè)月累計(jì)20多萬(wàn),報(bào)增值稅按哪個(gè)金額申報(bào)?
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2018-10-11
老師 增值稅的有關(guān)分錄和處理時(shí)間有沒(méi)有詳細(xì)的處理方法呀
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2020-01-15
甲公司3月1日銷售A商品一批,開出增值稅專用 發(fā)票注明價(jià)款5000元,增值稅800元。對(duì)方開出為期3個(gè) 月的商業(yè)匯票一張,抵付貨款。 (1)收到票據(jù)時(shí): (2)票據(jù)到期對(duì)方付款時(shí): (3)票據(jù)到期對(duì)方無(wú)力付款時(shí):
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2020-03-15
你好,公司虧損準(zhǔn)備注銷,無(wú)力償還的法人欠款應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理?
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2019-04-26
收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金,但是當(dāng)時(shí)給我們資金的時(shí)候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理 已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理 那我現(xiàn)在賬務(wù)上要計(jì)入什么科目,屬于營(yíng)業(yè)外收入還是
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2018-04-12
企業(yè)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品需要繳納增值稅嗎?稅率多少
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2019-11-14
這個(gè)有點(diǎn)不能理解,第一步我覺(jué)得應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用6000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本:4000 貸:銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)120 不是很理解她的這種做法,麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
小規(guī)模開專票報(bào)增值稅后,城建稅是減半征收的嗎?教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加是免征的嗎
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2020-04-20
租金收入是否按照簡(jiǎn)易征收方法計(jì)稅
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2021-06-18
請(qǐng)問(wèn)一下,稅控服務(wù)費(fèi)購(gòu)買時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
按稅法規(guī)定,應(yīng)交增值稅等于什么減去什么
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2015-11-03
34.B公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%,2022年6月發(fā)生的有關(guān)購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下: (1)5日,銷售給乙公司A產(chǎn)品,開出普通發(fā)票,發(fā)票上 注明的價(jià)稅合計(jì)金額為113000元。 (2)12日,購(gòu)進(jìn)一批原材料,不含稅價(jià)格為200000元, 取得增值稅專用發(fā)票。由于管理不善,其中20%的原材料 發(fā)生非正常損失。 (3) 25日,將D產(chǎn)品300臺(tái)用于本企業(yè)職工福利。該產(chǎn)品 成本為400元/臺(tái),不含稅對(duì)外售價(jià)為600元/臺(tái)。 請(qǐng)問(wèn):上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中,哪些需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,哪些業(yè) 務(wù)需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?請(qǐng)分析并計(jì)算當(dāng)月該公司應(yīng)納的增值 稅稅額
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2022-12-27