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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-02 09:43

你好
 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
=銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
銷項(xiàng)稅額=350*17%加上3.2/(1加上13%)*13%
進(jìn)項(xiàng)稅額=50*13%加上3*9%加上20*13%
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=10*17%

可愛的灰狼 追問

2020-07-02 09:47

進(jìn)項(xiàng)稅上月不是已經(jīng)抵扣嘛

立紅老師 解答

2020-07-02 09:54

你好,上月抵扣所以現(xiàn)在是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的。

可愛的灰狼 追問

2020-07-02 10:00

5、甲企業(yè)為居民企業(yè),2008 年境內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:

1.取得銷售收入2500萬元

2.銷售成本1100萬元

3.發(fā)生銷售費(fèi)用670萬元(其中廣告費(fèi)450萬元),管理費(fèi)用480萬元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元),財(cái)務(wù)費(fèi)用60萬元

4.銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)

5.營業(yè)外收入70萬元,營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社會團(tuán)體向貧困山區(qū)捐贈30萬元,支付稅收滯納金9萬元)

7.計(jì)入成本,費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額150萬元,撥繳公會經(jīng)費(fèi)3萬元,支出職工福利費(fèi)23

要求:計(jì)算甲公司的應(yīng)納所得額?

立紅老師 解答

2020-07-02 10:04

同學(xué)您好,學(xué)堂有規(guī)定需要分別對不同的問題,需要重新發(fā)起提問,方便老師解答,望理解。

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不是,小規(guī)模不能抵扣9% 可以抵扣是一般納稅人
2020-08-25 18:41:24
我們是一般納稅人收購農(nóng)副產(chǎn)品對方不可以開具專用發(fā)票嗎?
2020-05-14 15:11:53
自產(chǎn)自銷是不需要收購發(fā)票 本期免稅銷售額填銷售發(fā)票 金額
2019-03-12 15:02:27
1. 進(jìn)項(xiàng)稅 50*17%%2B3*11% (盡量不要做老題了 畢竟現(xiàn)在的稅率都變了) 2進(jìn)項(xiàng)稅20*13% 3銷項(xiàng)稅350*17%%2B3.2/1.17*17% 4進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10*17% 綜上 當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為 3-1-2%2B4
2020-07-02 10:02:52
你好 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額 =銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 銷項(xiàng)稅額=350*17%加上3.2/(1加上13%)*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=50*13%加上3*9%加上20*13% 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=10*17%
2020-07-02 09:43:26
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