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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-03 16:47

應納稅額=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額

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相關問題討論
應納稅額=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額
2015-11-03 16:47:32
你好!免交增值稅的一般都是在營業(yè)外收入科目下核算
2016-05-02 23:15:49
你好,你的具體問題是什么呢
2019-04-23 19:20:59
同學,你好 你要選擇末級科目
2020-11-17 11:14:22
那么現(xiàn)在如果是銷售方自己付運費時取得運輸公司開具的增值稅發(fā)票如何處理?比如銷售原材料100萬元,增值稅額17萬元,支付運輸費14萬元,取得增值稅專用發(fā)票。如何對于14萬元的處理?14*11%,做銷項處理還是作為進項處理呢? 謝謝非常感謝!
2015-10-20 18:35:51
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