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老師我公司9月份剛交的房租取得了2017年1-12月的房租10000元的增值稅發(fā)票?現(xiàn)在是9月份,1-8月的費(fèi)用怎么攤銷呀? 1-9月的就借管理費(fèi)用-租金貸庫(kù)存現(xiàn)金,是嗎?
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2017-09-09
老師您好,10月員工報(bào)銷消防培訓(xùn)費(fèi),借:管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 貸銀行存款。后面發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票是增值稅發(fā)票,10月沒(méi)有認(rèn)證,11月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問(wèn)調(diào)整的分錄要怎么做?
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2018-11-03
增值稅發(fā)票稅控盤續(xù)年費(fèi),可以,借:管理費(fèi)用-辦公室,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
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2018-08-08
我公司給員工購(gòu)買了米面油福利3000,已經(jīng)取得增值稅普票,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),本月的應(yīng)計(jì)提工資為50000,但是按規(guī)定不是需要合并工資繳納個(gè)稅嗎,請(qǐng)問(wèn)金三個(gè)稅系統(tǒng)里如何合并?我的疑問(wèn)是如果福利費(fèi)加入應(yīng)發(fā)工資里,金三系統(tǒng)的應(yīng)發(fā)工資就是我工資表的應(yīng)發(fā)工資+福利費(fèi)的合計(jì)53000,這個(gè)數(shù)據(jù)和我的工資表以及賬目中的計(jì)提工資50000元就不附了;如果工資表里也把這個(gè)福利費(fèi)的金額填寫進(jìn)去,那這3000元是不是計(jì)入管理費(fèi)用兩次,發(fā)票一次,應(yīng)發(fā)工資一次?福利費(fèi)合并繳納個(gè)稅該怎么做才是正確的?
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2018-04-13
老師,我們有筆貨款沒(méi)有收回來(lái),所以采取了法律手段,律師費(fèi)發(fā)票給我們寄過(guò)來(lái)了。幾萬(wàn)的增值稅發(fā)票, 老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是做管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎??? 發(fā)票可以抵扣吧?
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2020-07-08
5.某公司共有職工500名,其中生產(chǎn)工人為400名,管理人員為100名。2020年12月份,該公司向職工發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,每人發(fā)放-一臺(tái)。該產(chǎn)品的計(jì)稅價(jià)格為100元,增值稅稅率為13%。不考慮其他因素,該 公司因該事項(xiàng)而計(jì)入管理費(fèi)用的金額為( ) 元。
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2022-05-20
為了維修車間生產(chǎn)用的焊機(jī),買了一些需要修理的焊機(jī)配件,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用維修費(fèi)嗎?對(duì)方還開(kāi)了增值稅專票,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
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2019-10-28
老師,你好。支付建筑工程管理服務(wù)費(fèi),繳交印花稅,要按什么征稅項(xiàng)目交印花稅呢?
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2022-06-29
上月留抵增值稅12000元本月抵扣后應(yīng)交增值稅款1775元,付征稅204元,負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)-14000左右,要調(diào)整?
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2019-07-02
大華公司為一般納稅人,12月10日 購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請(qǐng)寫出購(gòu)入A設(shè)備的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)請(qǐng)計(jì)算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
老師好,A公司臺(tái)舊車是以前沒(méi)有入賬,也沒(méi)有原始單據(jù)發(fā)票的,也無(wú)法評(píng)估。現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出售開(kāi)出發(fā)票,A公司那臺(tái)舊車轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格是8000元,但開(kāi)具發(fā)票是10000元,如何從頭到尾做出來(lái)的分錄是正確的呢?可以幫忙寫一下分錄嗎?可以只做這樣的分錄嗎:借:其他應(yīng)收款 10000 貸:管理費(fèi)用 8849.56 (10000/1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1150.44(10000/1.13*0.13); 等收到貨款:借:銀行存款 8000 借:營(yíng)業(yè)外支出2000 貸:其他應(yīng)收款 10000
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2019-10-11
江西順豐2016年10月份為順豐快遞公司收件,應(yīng)收取服務(wù)費(fèi)200000元,已開(kāi)具完稅發(fā)票,增值稅率3%;2016年11月,順豐快遞公司匯入江西順豐公司銀行存款196000元,差額4000元為代付運(yùn)雜費(fèi)。請(qǐng)根據(jù)這筆業(yè)務(wù)填制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 老師幫我看哈 開(kāi)發(fā)票,借:應(yīng)收賬款200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入194174.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5825.24,收到款,借:銀行存款196000 管理費(fèi)用4000 貸:應(yīng)收賬款200000 是否正確?
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2016-11-10
收到航天信息的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票330元。收到時(shí):借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)330 貸:銀行存款330 下月抵稅的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-減免稅款 330 貸:營(yíng)業(yè)外收入 330 對(duì)嗎
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2017-05-05
(1)收款單位在辦妥委托收款手續(xù)后,根據(jù)銀行蓋章退回的回單聯(lián)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)付款單位收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的付款通知單及其證明單據(jù)同意付款后:3天內(nèi)付款 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 (3)收款單位收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)收款通知單后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,請(qǐng)問(wèn)委托收款是這樣做的嗎
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2016-04-26
請(qǐng)問(wèn)核定征收的收入,小微企業(yè)怎么算,只能是收入不超過(guò)30萬(wàn)嗎?請(qǐng)問(wèn)按核定征收的季報(bào)所得稅的不征稅收入,免稅收入,其他免稅收入,的哪個(gè)項(xiàng)填寫包括(平時(shí)做賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,享受小微優(yōu)惠的免交增值稅的稅額是500元嗎?)
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2016-04-05
小規(guī)模納稅人免征增值稅的賬務(wù)處理怎么做?
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2023-02-27
農(nóng)業(yè)企業(yè)辦理免征增值稅備案需要那些手續(xù)?
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2022-06-05
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)的增值稅怎么賬務(wù)處理呢
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2019-06-14
一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。相對(duì)應(yīng)繳納房產(chǎn)稅,計(jì)算依據(jù)是不含增值稅銷售額嗎?
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2017-01-06
我們是小規(guī)模納稅人,客戶問(wèn)我們是一般征收還是簡(jiǎn)易征收
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2016-05-11