老師,我們在6.30號收到一筆幾百萬的補貼(是物流口 問
這筆政府補貼不能先掛賬等到 7 月再入收入,這樣做存在稅務(wù)風(fēng)險。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問題的公告》(2021 年第 17 號)第六條規(guī)定,企業(yè)取得的各種政府財政支付,如財政補貼、補助、補償、退稅等,應(yīng)當(dāng)按照實際取得收入的時間確認(rèn)收入。因此,企業(yè)在 6 月 30 日收到該筆補貼,應(yīng)在 6 月確認(rèn)收入,而不能推遲到 7 月。 若企業(yè)將該筆收入延遲確認(rèn),被稅務(wù)機關(guān)查到,可能會面臨補繳稅款、加收滯納金的風(fēng)險。如果稅務(wù)機關(guān)認(rèn)定企業(yè)是故意為之,以達到少繳企業(yè)所得稅的目的,還可能會將其定性為偷稅,并處以罰款 答
老師,推廣服務(wù)費要申報文化事業(yè)費嗎 問
您好,如果開的是廣告方面的才要交,如果是技術(shù)服務(wù)類的不用交 答
老師好,我是建筑勞務(wù)公司,請問收到專業(yè)作業(yè)勞務(wù)分 問
你好,你可以計入主營業(yè)務(wù)成本-A項目-分包工程。 答
32寸五金底座稅收分類編碼是金屬制品還是計算機 問
金屬制日用雜品 開這個 答
老師,2季度企業(yè)取提投資分紅,入賬投資收益,導(dǎo)致2季 問
有限公司分紅給有限公司嗎?是的話你去填寫免稅銷售額就行。 答

我公司給員工購買了米面油福利3000,已經(jīng)取得增值稅普票,計入管理費用-福利費,本月的應(yīng)計提工資為50000,但是按規(guī)定不是需要合并工資繳納個稅嗎,請問金三個稅系統(tǒng)里如何合并?我的疑問是如果福利費加入應(yīng)發(fā)工資里,金三系統(tǒng)的應(yīng)發(fā)工資就是我工資表的應(yīng)發(fā)工資+福利費的合計53000,這個數(shù)據(jù)和我的工資表以及賬目中的計提工資50000元就不附了;如果工資表里也把這個福利費的金額填寫進去,那這3000元是不是計入管理費用兩次,發(fā)票一次,應(yīng)發(fā)工資一次?福利費合并繳納個稅該怎么做才是正確的?
答: 你好,可以將3000填到工資表里面,1. 購買時用3000發(fā)票作為憑證,借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:銀行存款 2.計提的時候,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
請問管理費用有增值稅票和增值稅普票,需要做稅費嗎?
答: 認(rèn)證抵扣了就需要做進項稅額,普通發(fā)票沒有進項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅不用計提,可是我計提了,現(xiàn)在可不可以把之前計提的刪掉,調(diào)管理費用付出???
答: 你好,你當(dāng)時的分錄是?


樸老師 解答
2018-04-13 08:58
心中的太陽 追問
2018-04-13 09:58
樸老師 解答
2018-04-13 13:20
樸老師 解答
2018-04-13 16:47