老師,我們?cè)?.30號(hào)收到一筆幾百萬(wàn)的補(bǔ)貼(是物流口 問(wèn)
這筆政府補(bǔ)貼不能先掛賬等到 7 月再入收入,這樣做存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干政策征管口徑問(wèn)題的公告》(2021 年第 17 號(hào))第六條規(guī)定,企業(yè)取得的各種政府財(cái)政支付,如財(cái)政補(bǔ)貼、補(bǔ)助、補(bǔ)償、退稅等,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際取得收入的時(shí)間確認(rèn)收入。因此,企業(yè)在 6 月 30 日收到該筆補(bǔ)貼,應(yīng)在 6 月確認(rèn)收入,而不能推遲到 7 月。 若企業(yè)將該筆收入延遲確認(rèn),被稅務(wù)機(jī)關(guān)查到,可能會(huì)面臨補(bǔ)繳稅款、加收滯納金的風(fēng)險(xiǎn)。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定企業(yè)是故意為之,以達(dá)到少繳企業(yè)所得稅的目的,還可能會(huì)將其定性為偷稅,并處以罰款 答
老師,推廣服務(wù)費(fèi)要申報(bào)文化事業(yè)費(fèi)嗎 問(wèn)
您好,如果開的是廣告方面的才要交,如果是技術(shù)服務(wù)類的不用交 答
老師好,我是建筑勞務(wù)公司,請(qǐng)問(wèn)收到專業(yè)作業(yè)勞務(wù)分 問(wèn)
你好,你可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目-分包工程。 答
32寸五金底座稅收分類編碼是金屬制品還是計(jì)算機(jī) 問(wèn)
金屬制日用雜品 開這個(gè) 答
老師,2季度企業(yè)取提投資分紅,入賬投資收益,導(dǎo)致2季 問(wèn)
有限公司分紅給有限公司嗎?是的話你去填寫免稅銷售額就行。 答

我公司給員工購(gòu)買了米面油福利3000,已經(jīng)取得增值稅普票,計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi),本月的應(yīng)計(jì)提工資為50000,但是按規(guī)定不是需要合并工資繳納個(gè)稅嗎,請(qǐng)問(wèn)金三個(gè)稅系統(tǒng)里如何合并?我的疑問(wèn)是如果福利費(fèi)加入應(yīng)發(fā)工資里,金三系統(tǒng)的應(yīng)發(fā)工資就是我工資表的應(yīng)發(fā)工資+福利費(fèi)的合計(jì)53000,這個(gè)數(shù)據(jù)和我的工資表以及賬目中的計(jì)提工資50000元就不附了;如果工資表里也把這個(gè)福利費(fèi)的金額填寫進(jìn)去,那這3000元是不是計(jì)入管理費(fèi)用兩次,發(fā)票一次,應(yīng)發(fā)工資一次?福利費(fèi)合并繳納個(gè)稅該怎么做才是正確的?
答: 你好,可以將3000填到工資表里面,1. 購(gòu)買時(shí)用3000發(fā)票作為憑證,借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:銀行存款 2.計(jì)提的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
請(qǐng)問(wèn)管理費(fèi)用有增值稅票和增值稅普票,需要做稅費(fèi)嗎?
答: 認(rèn)證抵扣了就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額,普通發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅不用計(jì)提,可是我計(jì)提了,現(xiàn)在可不可以把之前計(jì)提的刪掉,調(diào)管理費(fèi)用付出???
答: 你好,你當(dāng)時(shí)的分錄是?


樸老師 解答
2018-04-13 08:58
心中的太陽(yáng) 追問(wèn)
2018-04-13 09:58
樸老師 解答
2018-04-13 13:20
樸老師 解答
2018-04-13 16:47