
3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用?借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款)
答: 你好,3c認(rèn)證費(fèi)開了增值稅專票,做賬可以下管理費(fèi)用
老師,iso認(rèn)證開的增值稅專用發(fā)票,我做賬,借:管理費(fèi)用、應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,對(duì)嗎?管理費(fèi)用-辦公費(fèi),對(duì)嗎?
答: 你好,是的,明細(xì)科目看用途了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1.為什么管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??


陸紫倩 追問(wèn)
2018-11-03 14:05
宋生老師 解答
2018-11-03 14:08