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適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。我這個(gè)應(yīng)該填在哪里
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2023-07-16
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-04-11
本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-07-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-07-13
法的規(guī)范性行政解釋在執(zhí)行中具有普遍的約束力,但原則上講,不能作為法庭判案的直接依據(jù)。怎么理解?
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2022-08-28
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無(wú)形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無(wú)形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),。 請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-17
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時(shí)賬務(wù)也做了:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是我那個(gè)月給稅務(wù)局申報(bào)時(shí)忘記申報(bào)了,我又不想跑稅務(wù)局去申報(bào),想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報(bào)差旅費(fèi)418(票面金額)借-管理費(fèi)用-差旅費(fèi)383.49 借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)34.51 貸-銀行存款 418 老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎?
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2020-07-01
老師,我們公司承包了1樓至11樓的業(yè)務(wù),每月收客戶的物業(yè)管理費(fèi)、代攤水、電費(fèi)、停車管理費(fèi),清潔費(fèi),場(chǎng)地租金,開出增值稅精通發(fā)票,報(bào)務(wù)名稱就寫以上名稱,但是要在開票系統(tǒng)設(shè)置才行,這幾個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目的編碼應(yīng)該是什么?稅率應(yīng)該是多少?
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2016-07-27
企業(yè)12月份財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況增值稅略。1.盤虧甲材料1000千克,單位成本40元2.盤盈鼎材料500千克,單位成本50元。3.產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)毀損A產(chǎn)品500件,每件實(shí)際成本100元。對(duì)上述清查結(jié)果,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后處理如下。甲材料300千克屬倉(cāng)庫(kù)管理人員失職造成,應(yīng)由其賠償。另外700千克屬管理制度不健全造成,列管理費(fèi)用處理。丙材料盤盈是由于計(jì)算不準(zhǔn)造成。作沖減管理費(fèi)用處理A產(chǎn)品毀損屬于以外事故造成保險(xiǎn)公司同意賠償3萬(wàn)元。凈損失按規(guī)定予以轉(zhuǎn)銷。會(huì)計(jì)分錄 ?
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2020-07-03
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬(wàn)免增值稅,超過(guò)了是對(duì)超過(guò)部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
老師 你看看這道題,我倒算不過(guò)來(lái)了。4月10日公司行政人員的費(fèi)用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費(fèi)44000元,行政部差旅費(fèi)給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費(fèi)8000元均用銀行支付。編會(huì)計(jì)分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費(fèi)用-折舊費(fèi)44000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)21000貸:庫(kù)存現(xiàn)金225000然后再借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對(duì)呢?問(wèn)題是我碰到過(guò)好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢。
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2021-03-19
增值稅申報(bào)時(shí),政府補(bǔ)貼免稅收入需要填嗎?
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2022-04-16
請(qǐng)一位擅長(zhǎng)稅收征管的老師解答下這個(gè)問(wèn)題:企業(yè)的收支沒(méi)走公司賬戶而走個(gè)人支付寶有何處罰? 比如:未進(jìn)行納稅申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令其限期申報(bào),并除以未繳納稅款數(shù)額50%以上5倍以下罰款,這樣回答。勞務(wù)支出走支付寶未取得發(fā)票征管法怎么處罰?
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2023-12-14
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進(jìn)行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營(yíng)醫(yī)療體檢機(jī)構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個(gè)行業(yè)是不是可以申請(qǐng)免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23
開票軟件年服務(wù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,故由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費(fèi)用 (紅字)和貸:管理費(fèi)用 有什么區(qū)別?
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2020-04-22
請(qǐng)問(wèn)老師,我是生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般的納稅人,現(xiàn)增值稅,附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-02-26