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本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2023-04-11
本期填寫(xiě)的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2023-07-04
期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2022-07-15
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
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2023-07-13
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項(xiàng)目和免征增值稅的區(qū)別?
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2019-03-02
季度銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報(bào),還有附加稅要交嗎
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2019-06-04
小微企業(yè),當(dāng)月有代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅已交;當(dāng)月有退貨但該批退貨當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納增值稅而轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)闈M足小微企業(yè)免征額。那該批退貨的增值稅直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方留待以后抵扣增值稅嗎?
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2018-07-09
對(duì)于提供餐飲服務(wù)的,若從生產(chǎn)基地也是自己的,到酒店餐飲,還有其他企業(yè)食堂及自身內(nèi)部食堂,這個(gè)還增值稅怎么說(shuō),適不適用免征部分鮮活肉蛋增值稅的說(shuō)法,若免,發(fā)票開(kāi)普票,上面有免稅子樣?有稅率不,賬務(wù)怎么處理,免去部門(mén)企業(yè)所得稅里記入收入嗎
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2020-03-21
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時(shí)賬務(wù)也做了:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是我那個(gè)月給稅務(wù)局申報(bào)時(shí)忘記申報(bào)了,我又不想跑稅務(wù)局去申報(bào),想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報(bào)差旅費(fèi)418(票面金額)借-管理費(fèi)用-差旅費(fèi)383.49 借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)34.51 貸-銀行存款 418 老師,請(qǐng)問(wèn)我這樣做對(duì)嗎?
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2020-07-01
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬(wàn),季度交交增值稅2700,代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)預(yù)交2000,申報(bào)時(shí)補(bǔ)交700元,要如何處理。
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2020-03-06
老師,我們公司承包了1樓至11樓的業(yè)務(wù),每月收客戶(hù)的物業(yè)管理費(fèi)、代攤水、電費(fèi)、停車(chē)管理費(fèi),清潔費(fèi),場(chǎng)地租金,開(kāi)出增值稅精通發(fā)票,報(bào)務(wù)名稱(chēng)就寫(xiě)以上名稱(chēng),但是要在開(kāi)票系統(tǒng)設(shè)置才行,這幾個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目的編碼應(yīng)該是什么?稅率應(yīng)該是多少?
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2016-07-27
企業(yè)12月份財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況增值稅略。1.盤(pán)虧甲材料1000千克,單位成本40元2.盤(pán)盈鼎材料500千克,單位成本50元。3.產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)毀損A產(chǎn)品500件,每件實(shí)際成本100元。對(duì)上述清查結(jié)果,經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后處理如下。甲材料300千克屬倉(cāng)庫(kù)管理人員失職造成,應(yīng)由其賠償。另外700千克屬管理制度不健全造成,列管理費(fèi)用處理。丙材料盤(pán)盈是由于計(jì)算不準(zhǔn)造成。作沖減管理費(fèi)用處理A產(chǎn)品毀損屬于以外事故造成保險(xiǎn)公司同意賠償3萬(wàn)元。凈損失按規(guī)定予以轉(zhuǎn)銷(xiāo)。會(huì)計(jì)分錄 ?
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2020-07-03
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,因稽查補(bǔ)報(bào)收入,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,罰款等如何會(huì)計(jì)處理?年度匯款清繳如何申報(bào)?
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2025-05-28
老師:公司收到縣政府補(bǔ)助款,這個(gè)是征稅還是不征稅?
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2019-04-30
公司去年9月份購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán),因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)也沒(méi)有超過(guò)增值稅起征點(diǎn),就一直沒(méi)有抵減過(guò),它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
老師 你看看這道題,我倒算不過(guò)來(lái)了。4月10日公司行政人員的費(fèi)用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費(fèi)44000元,行政部差旅費(fèi)給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費(fèi)8000元均用銀行支付。編會(huì)計(jì)分錄。我做的分錄是:借管理部門(mén)-職工工資160000,管理費(fèi)用-折舊費(fèi)44000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)21000貸:庫(kù)存現(xiàn)金225000然后再借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對(duì)呢?問(wèn)題是我碰到過(guò)好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢。
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2021-03-19
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進(jìn)行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營(yíng)醫(yī)療體檢機(jī)構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個(gè)行業(yè)是不是可以申請(qǐng)免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23