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是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務(wù)業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費2800元,支付其他費用3755元。該管理用房的入賬價值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
老師,到哪里可以了解行業(yè)最新稅收政策?比如我們是鑒證服務(wù)行業(yè),提供工程監(jiān)理、造價等服務(wù)
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2019-09-30
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費收入200萬,增值稅做分錄:借管理費用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬。也就是需要會計利潤納稅調(diào)減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
初級會計實務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項目和免征增值稅的區(qū)別?
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2019-03-02
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報酬40 000元,個人應(yīng)交稅費由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費,請計算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會計分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報酬40 000元,個人應(yīng)交稅費由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費,。 請計算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會計分錄。
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2022-06-17
小微企業(yè),當(dāng)月有代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已交;當(dāng)月有退貨但該批退貨當(dāng)時沒有繳納增值稅而轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,因為滿足小微企業(yè)免征額。那該批退貨的增值稅直接計入應(yīng)交稅費的借方留待以后抵扣增值稅嗎?
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2018-07-09
季度銷售額不超過9萬的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報,還有附加稅要交嗎
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2019-06-04
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時賬務(wù)也做了:借:管理費用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款,但是我那個月給稅務(wù)局申報時忘記申報了,我又不想跑稅務(wù)局去申報,想把這筆進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報差旅費418(票面金額)借-管理費用-差旅費383.49 借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項34.51 貸-銀行存款 418 老師,請問我這樣做對嗎?
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2020-07-01
對于提供餐飲服務(wù)的,若從生產(chǎn)基地也是自己的,到酒店餐飲,還有其他企業(yè)食堂及自身內(nèi)部食堂,這個還增值稅怎么說,適不適用免征部分鮮活肉蛋增值稅的說法,若免,發(fā)票開普票,上面有免稅子樣?有稅率不,賬務(wù)怎么處理,免去部門企業(yè)所得稅里記入收入嗎
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2020-03-21
老師,我們公司承包了1樓至11樓的業(yè)務(wù),每月收客戶的物業(yè)管理費、代攤水、電費、停車管理費,清潔費,場地租金,開出增值稅精通發(fā)票,報務(wù)名稱就寫以上名稱,但是要在開票系統(tǒng)設(shè)置才行,這幾個收費項目的編碼應(yīng)該是什么?稅率應(yīng)該是多少?
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2016-07-27
企業(yè)12月份財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況增值稅略。1.盤虧甲材料1000千克,單位成本40元2.盤盈鼎材料500千克,單位成本50元。3.產(chǎn)成品倉庫發(fā)現(xiàn)毀損A產(chǎn)品500件,每件實際成本100元。對上述清查結(jié)果,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后處理如下。甲材料300千克屬倉庫管理人員失職造成,應(yīng)由其賠償。另外700千克屬管理制度不健全造成,列管理費用處理。丙材料盤盈是由于計算不準(zhǔn)造成。作沖減管理費用處理A產(chǎn)品毀損屬于以外事故造成保險公司同意賠償3萬元。凈損失按規(guī)定予以轉(zhuǎn)銷。會計分錄 ?
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2020-07-03
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,因稽查補報收入,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,罰款等如何會計處理?年度匯款清繳如何申報?
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2025-05-28
增值稅未達(dá)起征點填的是增值稅表未達(dá)起征點免稅稅額嗎?
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2019-10-15
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費44000元,行政部差旅費給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費8000元均用銀行支付。編會計分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費用-折舊費44000 管理費用-差旅費21000貸:庫存現(xiàn)金225000然后再借:管理費用-辦公費8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
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2021-03-19
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進(jìn)行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進(jìn)項稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營醫(yī)療體檢機構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個行業(yè)是不是可以申請免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23
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