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老師你好 我們有一個實用新型的專利 證書剛拿到手 去年的時候技術部門的員工都在總公司發(fā)工資 工資都計入了這個實用新型資本化支出里 但是今年開始技術員工工資在分公司發(fā)放 分公司計提工資時 也把技術員工的工資計入分公司實用新型資本化支出里 那我現(xiàn)在合算這個專利的價值 是不是應該把在總公司資本化支出加上分公司的資本化支出 (分公司是非法人非獨立核算的 總公司和分公司的賬 是分開記得 現(xiàn)在實用新型專利的名稱也是總公司的名稱)
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2019-06-29
① 甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購進高檔保濕精華一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為100萬元;當月領用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷售,取得不含增值稅銷售收入500萬元。已知高檔化妝品適用消費稅稅率為15%。有關甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務應當繳納的消費稅,下列計算列式正確的是(D) A.500×15%=75萬元 B.500×15%-100×15%×60%=66萬元 C.500×15%-100×15%=60萬元 D.500×15%-100×15%×40%=69萬元 老師 消費稅分開會計分錄在哪一步做?
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2019-08-20
個人甲付款1萬元購買了A公司的產(chǎn)品,用B公司的抬頭開了13個點的增票,開票內容為化妝品,交給了B公司。一個月后,B公司向A公司銷售了8000元化妝品,B公司向A公司開具了13個點的增票,開票內容為化妝品。請問B公司能否用個人甲所開具的1萬元專票來抵扣向A公司銷售8000元專票的稅費
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2019-08-11
某化妝品有限公司為增值稅一般納稅人,xx年x月從國外進口一批高檔化妝品香粉,關稅完稅價格為60 000元,繳納關稅35 000元,取得海關增值稅和消費稅完稅憑證。當月將其中的80%用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品,20%用于連續(xù)生產(chǎn)護膚護發(fā)品。 要求:計算進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅以及可以抵扣的消費稅。
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2021-10-20
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品銷售業(yè)務,2019年發(fā)生如下事項: 7月,購進化妝品取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為30萬元。另外向運輸企業(yè)支付該批貨物的不含稅運費3萬元,取得了運輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。甲公司準予抵扣的進項稅額=30×13%+3×9%=4.17 化妝品不是不能開專票嗎?
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2020-07-28
老師,我們有一筆賬2019年發(fā)生的,研發(fā)支出資本化一直掛賬,今天接到稅務局電話,說看到申報匯算清繳2020年看到掛了這么一筆研發(fā)支出賬,問是怎么回事,這個資本化我想改成費用化,然后轉管理費用,可是賬是2019年的,匯算清繳是2020年的,現(xiàn)在2021年,我怎么改賬?才能使2020年匯算清繳沒有這么一個掛賬
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2021-05-24
生產(chǎn)車間用的,無形資產(chǎn)攤銷計入什么科目? 實務規(guī)定跟電算化上面的規(guī)定是否有區(qū)別?
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2020-07-07
老師,我們賬上的庫存現(xiàn)金太多,又不想存到公戶,有什么辦法消化掉嗎,也沒有費用單子
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2016-11-08
綠化工的幾天臨時工資計入成本嗎?還是直接費用話,可以稅前扣除嗎,金額1萬左右吧
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2019-05-31
老師您好,4s店購入廠家VI標識亮化字,如果入長期待攤費用,進項稅也是可以抵扣的嗎
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2023-10-27
B 選項中,如果在簡化分配法下,則就不需要按月歸集和分配各批產(chǎn)品的成本費用了吧?
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2023-03-27
小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票,賬目為室內外裝飾工程,需要繳納文化事業(yè)建設稅嗎?
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2019-10-12
資金賬簿印花稅是不是發(fā)生才交,就比如我們23年的實收資本沒變化就不用每年都交?
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2024-04-21
回收公司工人的工資記什么會計科目?還有廢鐵加工時用的氧氣,液化氣怎么記入成本
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2019-11-10
老師我公司是廣告?zhèn)髅焦?,平時開的票門頭設計,門頭制作啥的文化建設費用繳納嗎?
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2023-03-13
建筑企業(yè),采購苗木10萬元用于園林綠化,發(fā)票金額是10萬,稅率是免稅,這個分錄如何做?
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2019-01-31
借款用于長期股權投資相應的借款利息能否資本化,即追加長期股權投資的初始成本。
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2019-12-02
請問公司建養(yǎng)殖大棚,外圍挖的的凈化池和泵這些費用支出都歸集到這個項目核算嗎?
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2025-06-18
老師,請問下項目上保銷員工購買鋪蓋行李費用記在哪個科目里面。要細化到每個項目
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2018-05-03
甘老師您好,還是昨晚問您的,退票60萬2018年12月支付的廣告發(fā)布成本問題,因為4月30日開的退票,那文化事業(yè)建設費就需要4月補交、申報是吧?那做賬文化事業(yè)建設費時,還用到利潤分配未分配利潤嗎?也就是補交文化事業(yè)建設費是影響的檔期損益,還是影響以前年度的?4月計提和繳納文化事業(yè)建設費怎樣做分錄?
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2020-05-10