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老師您好,公司對(duì)公賬戶收到脫貧補(bǔ)貼款怎么入賬,是24年修改前面2年的增值稅申報(bào)表,然后銀行收到了款,借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外外收入 可以嗎?
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2024-03-13
老師,發(fā)票退稅勾選認(rèn)證我是在4月初勾選的,以為和抵扣勾選歸屬月份一樣呢,所以申報(bào)的時(shí)候我就把退稅勾選認(rèn)證的填到3月增值稅申報(bào)表里了,我都清完卡了,4月也開銷項(xiàng)發(fā)票了,那個(gè)增值稅申報(bào)表還能更改嗎
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2021-04-16
請(qǐng)教下老師,公司注銷,增值稅申報(bào)表還有十幾萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的,剛航天打電話給 我們,還讓我們交2020年的稅控盤維護(hù)費(fèi)280,交了又不能抵扣增值稅還要交嗎
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2020-11-18
老師小規(guī)模納稅人的未開票收入,增值稅申報(bào)表具體填哪行哪列,是服務(wù)類3%
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2023-10-09
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填寫,先填附列資料和減免明細(xì)表再填寫主表嗎
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2022-01-16
增值稅申報(bào)表填寫,1%普票,不含稅銷售額97229.63,這個(gè)怎么填寫呢?
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2021-01-13
老師,您好。我公司是生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口貨物,適用免抵退稅,開具的0稅率發(fā)票,在增值稅申報(bào)表附一,出口的銷售額自動(dòng)顯示在免稅項(xiàng)目里,應(yīng)在免抵退項(xiàng)目吧,怎么調(diào)整
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2021-10-13
老師,請(qǐng)問我增值稅申報(bào)表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦 問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對(duì)不上了啊
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2022-10-09
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人本季度開具普票10萬(wàn)元,1%的專票20萬(wàn),3%的專票6萬(wàn),都是不含稅的銷售額,怎么填增值稅申報(bào)表?
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2023-09-10
我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)闆_紅上個(gè)季度開具的專用發(fā)票,所以產(chǎn)生了退稅,這個(gè)稅款我們不想退稅了,怎么處理增值稅申報(bào)表可以不退呢,因?yàn)橐鐓^(qū)域遷址,退稅等待期有的長(zhǎng)
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2024-07-22
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票是1%嗎??墒翘顖?bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候顯都是3%,這個(gè)和怎么操作呀,因?yàn)槲业谝淮闻∫?guī)模納稅人申報(bào)表,不知道怎么申報(bào),所以特向你請(qǐng)教
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2021-01-09
老師,小規(guī)模納稅人上第三季度有一筆無票收入10萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表已加上這筆10萬(wàn)申報(bào)稅款,但在第四季度客戶又要求開票了,請(qǐng)問這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢?我的開票系統(tǒng)開票金額是40萬(wàn),而實(shí)際上第四季度我們只有30萬(wàn)的收入,申報(bào)表上的收入不能比開票系統(tǒng)少。只能更正上季度的申報(bào)表嗎 ?
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2023-01-03
小規(guī)模納稅人既開了專票也開了普票怎么報(bào)稅?增值稅申報(bào)表怎么填
1/10999
2021-01-11
老師,請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,未開票收入怎么填增值稅申報(bào)表,填在哪一行
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2023-07-11
增值稅季報(bào)前兩個(gè)季度達(dá)到免稅額,第三個(gè)季度超過免稅額了,但是前3個(gè)季度累計(jì)銷售額不超過90萬(wàn),那第三個(gè)季度申報(bào)增值稅是否可以免稅?
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2019-10-09
老師,企業(yè)賬簿銷售收入比稅局的增值稅申報(bào)表收入多1分,找不到原因,怎么調(diào)賬?
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2024-01-15
老師,你好。我司是小規(guī)模納稅人,12月開具了不含稅銷售額為112871.28 稅率為1%(稅額為1128.72)的專用發(fā)票,請(qǐng)問如何增值稅申報(bào)表要怎么填,填在哪一欄次呢
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2022-01-07
出口外貿(mào)企業(yè),我報(bào)關(guān)單上的海運(yùn)費(fèi)金額5000美元,實(shí)際海運(yùn)費(fèi)有5280美金,而且貨代發(fā)票上面也開了5280美元的金額,目前我們的應(yīng)付賬款—貨代(代收代付海運(yùn)費(fèi))科目借方了,而且調(diào)整的話收入要少報(bào),那么增值稅申報(bào)表要去調(diào)整嗎,我發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有好幾票的問題了,老師給一個(gè)解決的方案,謝謝
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2022-06-17
關(guān)于增值稅如何申報(bào)問題。比如。1月收到年服務(wù)費(fèi)(或者跨年這些)132元,不含稅收入120,稅額12。增值稅申報(bào)按稅額12.收入120.但是這筆錢是預(yù)收一年的費(fèi)用,平均下來月收入不含稅10元。申報(bào)增值稅時(shí),按120收入稅12申報(bào)則申報(bào)收入比賬上的收入大。這樣稅務(wù)會(huì)不會(huì)預(yù)警,匯算是說你增值稅年收入跟所得稅收入不一致,這個(gè)要怎么申報(bào)。
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2025-03-13
您好老師,出口退稅是先打表再報(bào)增值稅申報(bào)表嗎
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2022-07-06