
老師 增值稅退稅發(fā)票需要在增值稅申報表體現(xiàn)嗎
答: 你好,你是商貿(mào)出口退稅的嗎?需要在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進(jìn)項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,發(fā)票退稅勾選認(rèn)證我是在4月初勾選的,以為和抵扣勾選歸屬月份一樣呢,所以申報的時候我就把退稅勾選認(rèn)證的填到3月增值稅申報表里了,我都清完卡了,4月也開銷項發(fā)票了,那個增值稅申報表還能更改嗎
答: 你好 可以 去稅務(wù)局修改的
公司有做出口貿(mào)易,增值稅減免稅申報明細(xì)表怎么填?進(jìn)項發(fā)票做出口退稅的要填在增值稅申報表哪里?
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報表。
上月增值稅進(jìn)項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
銷售退回開具的紅字專用發(fā)票的銷項稅允許在本月應(yīng)納增值稅中抵減的,在下月申報本月應(yīng)納增值稅時,這項允許抵減的銷項稅在增值稅申報主表中應(yīng)填到哪一項呢?

