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營(yíng)改增后,建筑業(yè)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
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2017-07-10
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報(bào)表如何填報(bào)
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2020-04-08
老師,增加值,增加值能耗現(xiàn)價(jià),增加值能耗可比價(jià)?這幾個(gè)怎么計(jì)算
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2020-04-08
我們公司收到一份稅局發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示通知書(shū),期末應(yīng)收賬款余額大于銷售收入百分之三十的預(yù)警值 怎么弄
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2018-12-04
稅務(wù)納稅評(píng)估:應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率變動(dòng)率:【風(fēng)險(xiǎn)得分】=1.2。【權(quán)重】=10;【應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率】=8.45;【上年同期】=6.64;【變動(dòng)率】=27.19%;【預(yù)警上限】=20%;【預(yù)警下限】=-20%;【風(fēng)險(xiǎn)指引參考】①大于預(yù)警上限,可能存在將已收貨款記入應(yīng)收賬款貸方;②小于預(yù)警下限,可能存在虛開(kāi)發(fā)票掛應(yīng)收賬款或已收貨款不入賬。如何應(yīng)答。
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2019-07-02
一般納稅人采購(gòu)物料進(jìn)行固定資產(chǎn)改造,取得增值稅專用發(fā)票,是否能進(jìn)行稅前抵扣
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2016-10-07
4s店改造,得到個(gè)增值稅專用發(fā)票,鋼構(gòu)件加工5萬(wàn)元,這個(gè)能不能直接一次性做費(fèi)用?
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2017-08-18
三證合一后 后續(xù)需要辦理流程順序是什么 比如增值稅稅盤(pán)登記修改 銀行 地稅這些
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2017-06-08
現(xiàn)在建安業(yè)一般企業(yè)增值稅改為10%了之后....那異地的項(xiàng)目預(yù)繳稅款時(shí)還是預(yù)繳2%嗎???
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2018-09-19
年報(bào)數(shù)據(jù)目前是虧損,想改成盈利 ,怎么補(bǔ)繳增值稅,要把去年的表都作廢重新申報(bào)嗎
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2020-05-22
增值稅開(kāi)票軟件里面的銷貨清單 打印出來(lái)抬頭是一串亂碼字,這個(gè)哪里可以修改啊
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2019-10-17
出口退稅有增值稅專用發(fā)票,但是品名不對(duì),對(duì)方不愿意重開(kāi),改做免稅還是內(nèi)銷處理?
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2022-02-10
老師你好,我想咨詢一下,就這個(gè),就是當(dāng)月多交的。對(duì)于當(dāng)月多繳的增值稅,它是走的是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,多交增值稅。那要是到了下個(gè)月的話,再用那個(gè)應(yīng)交的增值稅茶室跟這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)貸方而他倆箱的嗎?還是跟那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額相抵。 那要是就是說(shuō)那個(gè)。銷項(xiàng)稅大于那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,完了沒(méi)交,期末是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),貸方應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。那就是下期如果說(shuō)再有那個(gè)。又教的話,那就是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸方兒再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅唄,是不是這意思?
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2020-02-28
假如月末有已交增值稅稅金100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,銷項(xiàng)稅額200,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 20同時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 20是這樣嗎?
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2018-07-23
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)之間需要做什么分錄嗎
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2017-05-09
你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是對(duì)的吧
2/6
2025-07-23
老師,您好,我們企業(yè)是營(yíng)改增小規(guī)模納稅人,上月開(kāi)具了10.3萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的話增值稅是3000元,還可以通過(guò)增加成本費(fèi)用等抵減一部分嗎?
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2015-01-18
每月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額一直會(huì)在的是嗎,到了年底,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是當(dāng)年應(yīng)付增值稅的金額是吧
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2017-04-22
請(qǐng)問(wèn)一下,已經(jīng)裝訂好的記賬憑證(財(cái)務(wù)軟件記賬打印出來(lái)的記賬憑證),需要更改科目,怎么操作呀?是稅務(wù)局讓我們更改的。是用于出口退稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,應(yīng)該用什么科目啊? 我用的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,稅局說(shuō)不是進(jìn)項(xiàng)稅,要我改正,也不告訴我怎么改。
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2021-04-08
老師,小規(guī)模納稅人增值稅是一個(gè)季度繳納一次哈?那做賬是不是到了季度末,把一月二月,三月,所有增值加總,然后把合計(jì)加總的增值稅第三個(gè)月月末一次性轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅中,然后把應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅,未交增值稅中呢?第四個(gè)月就直接繳納,做賬借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款
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2023-03-15