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小王是“哈哈哈”公司的財務(wù)總監(jiān),2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元(無其他專項所得),專項扣除額為3300元, 專項附加扣除額為2000元。同月取得年終獎66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國內(nèi)A上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事,1月取得獨(dú)立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說《溫商風(fēng)云》,由出版社出版,甲出版社向小王預(yù)付稿酬6000元,作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時間為公司B做賬,獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國債利息收入2000元。 要求:請分項計算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應(yīng)為小王預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅,并編制會計分錄。
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2021-05-07
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
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2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
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2019-06-25
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費(fèi)律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。在不考慮專項扣除時20×9 年全年小張需要交納的個稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
公司應(yīng)該是A類企業(yè)所得稅申報表,不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報表
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2018-04-11
A方案的投資額為120萬元,建設(shè)期為2年,經(jīng)營期為8年,最終 殘值為20萬元,每年可獲得銷售收入40萬元,發(fā)生總成本為15 萬元。 B方案的投資額為110萬元,無建設(shè)期,經(jīng)營期為8年,最終殘值 10萬元,每年的稅后利潤為8.8萬元。 折舊采用直線法,企業(yè)所得稅率為25%。 計算A、B兩個方案的現(xiàn)金凈流量。
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2022-10-17
減:符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個數(shù)據(jù)是自動跳出來的嗎?還是要手輸?shù)?,在核定征收的B類企業(yè)所得稅報表里
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2019-07-26
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
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2021-04-15
某外籍個人2022年3月3日來華,在華工作期間,境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元,境外單位支付工資折合人民幣10000元,5月25日離開中國,另外5月份,該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應(yīng)向我國繳納個人所得稅額(?。┰?。 A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內(nèi)居住不滿90天,僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅,因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=(20000+1000 24.5除以31是啥意思?
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2022-12-17
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補(bǔ)的,需要做會計分錄嗎,怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè),本年第一季度是虧損,第二季度盈利,本年累計盈利,以前年度無虧損,那么本季度所得稅申報時,高新優(yōu)惠應(yīng)按累計利潤計算,還是按本季度計算?
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2017-07-04
2016年虧損20455.08,2017年1-3月虧損9062.78,2017年4-6月盈利31506.61元,在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報表A類上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次,我要填20445.08,還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤,可是去年匯算清繳已做了,那這只在賬務(wù)上體現(xiàn),稅務(wù)對我調(diào)整增加的往年利潤不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅,2017年少計提了,在2018年補(bǔ)提的,是不是補(bǔ)提到以前年度損益科目?
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2018-12-22
以前年度有未彌補(bǔ)虧損的情況下,可以用當(dāng)季的利潤減以前年度虧損后,計算所得稅,可是季度申報第8行是灰色的,填不了,可以用2018年第一季度盈利彌補(bǔ)2017年虧損嗎?
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2018-04-06
以前年度虧損所以沒增加企業(yè)所得稅稅種,今年四月增加,但申報表上沒有以前年度虧損數(shù)據(jù),現(xiàn)核實(shí)以前年度有沒做收入的預(yù)收賬款,19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項收入,那這筆錢要交企業(yè)所得稅么?
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2019-07-08
老師,我第二季末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候有一筆5月份的管理費(fèi)用忘記轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳款,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
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2019-07-19
老師,您好!第一季度有預(yù)繳所得稅,到第四季度利潤總額是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤金額呢?
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2023-01-14
老師,報2021年企業(yè)所得稅匯算,計入2022年以前年度損益調(diào)整的數(shù),在哪張表上體現(xiàn)?
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2022-05-21
12月忘記計提10-12月的企業(yè)所得稅,1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?做以前年度損益調(diào)整嗎,麻煩發(fā)下完整的分錄,謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒有記提。。
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2021-04-14