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老師?凈利潤和本年利潤最后一個(gè)月對不上,怎么查?我12月計(jì)提所得稅費(fèi)后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后,是不是要先計(jì)提了盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?
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2022-01-12
你好,我想問,有個(gè)客戶去年虧損三百萬,他今年應(yīng)該盈利在三百萬之內(nèi)匯算清繳都可以不用交企業(yè)所得稅吧。不是有個(gè)以前年度虧損彌補(bǔ)么
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2019-09-07
建筑企業(yè)16到18年工程結(jié)束,18年度匯算清繳所得稅只申報(bào)真正拿到手的收入500萬,正常按照工程合同應(yīng)該是2000萬收入,今年20年拿到剩余1500萬收入,可以調(diào)整18所得稅年報(bào)嗎,把這1500收入拿到18匯算,更正所得稅年報(bào)。因?yàn)榘凑展こ踢M(jìn)度確定收入稅法上應(yīng)該認(rèn)可全部收入在18年,不論你真取沒取得,請教老師
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2020-05-26
老師,您好,我現(xiàn)在要報(bào)2021年的企業(yè)所得稅年度報(bào)表,但是我有以前年度損益調(diào)整,增加利潤需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,這個(gè)增加額我要填在哪個(gè)表里?謝謝老師!
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2022-05-26
補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅,增值稅修改的以前年度增值稅的主表,所得稅修改的匯算清繳的所得稅表,今年交的稅款和滯納金,怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,是修改上年度企業(yè)所得稅報(bào)表還是在本年度所得稅匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報(bào)企業(yè)所得稅是累計(jì)報(bào)稅嗎?就是每個(gè)季度累計(jì),年末最后一個(gè)季度申報(bào)的話就是填全年的數(shù)對嗎?
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2019-05-07
小規(guī)模納稅人,自然人稅收管理系統(tǒng)中12月的個(gè)稅申報(bào)應(yīng)報(bào)送12月份計(jì)提的工資數(shù)還是報(bào)送12月份已發(fā)放的11月工資數(shù)?
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2019-01-15
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?。 A.超過抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí),應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
老師,2021年12月虧損所以前面月份多交了企業(yè)所得稅,21年12月沖銷多計(jì)提所得稅做的是 借:所得稅費(fèi)用 -1.9萬 貸:-1.9萬,應(yīng)交稅-所得稅借方余額為9千,到22年匯算清繳時(shí)是應(yīng)交14.2,已交2.3(包含了21年12月那9千),應(yīng)補(bǔ)11.9,所以5月份做的是借:以前年度損益調(diào)整11.9 貸 應(yīng)交稅-所得稅11.9 借:應(yīng)交稅-所得稅11.9,貸:銀行存款11.9,所以現(xiàn)在應(yīng)交稅-所得稅借方余額還是9千 請問當(dāng)時(shí)分錄應(yīng)該是怎么做的?
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2023-01-11
老師,想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調(diào)整過來的話。會(huì)計(jì)分錄要怎么作?還要調(diào)到以前年度損益嗎?
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2021-05-13
老師,年報(bào)中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
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2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個(gè)人所得稅
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2015-08-18
請問老師,本年利潤是直接轉(zhuǎn)利潤未分,還是交完所得稅再轉(zhuǎn)?
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2015-11-25
老師好,我們是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào),現(xiàn)在公司沒有任何收入,所有的稅報(bào)都是零申報(bào),那我的企業(yè)所得稅年申報(bào)只填寫它所提示的必填項(xiàng)行嗎?
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2015-05-14
您好老師! 大概情況是這樣 2019年公司虧損 1.8W 公司還是別人經(jīng)營 2020年公司虧損12.8W 3月左右法定代表人變更把公司買過來 6月份左右代賬接手 2021年1月份開始接了 2020年代賬的數(shù)據(jù)虧損,現(xiàn)有利潤已經(jīng)可以完全彌補(bǔ)以前年度虧損,并要交所得稅,但是賬上沒有體現(xiàn)2019年的虧損1.8W,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)分錄調(diào)整? 以前年度增加費(fèi)用 減少利潤 不太確定怎么調(diào)整
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2021-07-08
請問年報(bào)多交了所得稅,還要申請抵扣嗎?不能直接填嗎?
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2016-05-18
所得稅實(shí)行季度預(yù)繳,如果企業(yè)1至3季度未預(yù)繳,在4季度將全年的一次性預(yù)繳,會(huì)對1至3收滯納金嗎?
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2021-03-29
填所得稅表的彌補(bǔ)以前年度虧損這項(xiàng),這個(gè)數(shù)據(jù)去哪里找?
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2021-01-15
老師,我公司去年底掛了一輛其他公司過戶來的小車,不給錢,去年沒有做分錄,今年怎么做分錄呢,要調(diào)增以前年度損益嗎?去年所得稅我還沒有申報(bào),老師,如果這個(gè)我想做在去年,分錄怎么寫
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2023-05-12