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8到11月確認(rèn)收入,按照收入交了稅金,現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)之前確認(rèn)的收入多了,現(xiàn)在要求我沖銷,但是稅金已經(jīng)交了,我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-12-19
老師您好,12月份申報(bào)11月份的增值稅已經(jīng)繳納了4000多的稅費(fèi),可是我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅截止目前 借方余 29000多,為什么呢,謝謝了
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2021-12-14
非獨(dú)立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
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2019-06-21
工商年報(bào)中納稅總額是指本年度實(shí)際已交的稅金總和,還是指包括計(jì)提的當(dāng)年12月份稅金呢?因?yàn)?2月份的要到次年1月份才交啊
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2018-03-22
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款期末余額到底代表什么意思?減免稅款期末有余額是表示已經(jīng)抵扣完的數(shù),還是剩下的沒抵扣的數(shù)?
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2017-12-03
1月時(shí)計(jì)提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),1月已交稅款,之后更正申報(bào),改交50,并申請稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請問怎么做分錄!謝謝
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2023-03-20
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅,要補(bǔ)交,賬要怎么做,清繳已過呢。還以前年度損益調(diào)整?不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來,誰能說下嗎?
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2014-10-22
請問去稅局代開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅,后面又紅字沖了,但是交了的增值稅額沒有退,說是留抵,請問分錄應(yīng)該怎么做?
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2019-09-11
去年有幾個(gè)月的個(gè)人所得稅沒有在工資表里扣除,職員也已經(jīng)離職,所以應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅借方一直有余額,現(xiàn)在怎么更正
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2022-04-02
公司在深圳,異地預(yù)交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報(bào)這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
老師您好,請教一下,去年勞務(wù)報(bào)酬三筆共5100元,已分別交稅合計(jì)600元,個(gè)稅匯算清繳顯示要補(bǔ)交稅1236元,覺得稅率好高,這計(jì)算正確嗎?
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2020-06-17
請問老師,我總包合同200萬,全額分包,分包發(fā)票200萬已開,那我作為總包方是不是增值稅及附加都不用交,包括企業(yè)所得稅也不用交
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2019-12-13
公司今年新買的車輛45萬(進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證),發(fā)生了交通事故要變賣,銷售價(jià)30萬,保險(xiǎn)公司賠付10萬,請問需要交哪些稅,怎么做賬務(wù)處理
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2023-10-04
原材料購入22800元,收到專票,款已付,借:原材料 20176.99元 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)2623.01元,貸:銀行存款22800元,在領(lǐng)用材料是22800元還是20176.99元
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2019-11-18
取得的交易性金融資產(chǎn)現(xiàn)金股利 記入? 應(yīng)收賬款?還是投資收益? 我記得是交易費(fèi)用記入投資收益 已宣未發(fā)的現(xiàn)金股利記入應(yīng)收股利
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2019-05-17
6月份的社保還沒有交費(fèi),已做計(jì)提,但是還沒做上繳記賬,在第二季度報(bào)稅時(shí)候,需要提前把6月社保的上繳記賬先做再提交申報(bào)嗎?
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2020-07-14
本月在外地預(yù)繳增值稅2萬,并取到完稅憑證,分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額)2萬,貸:庫存現(xiàn)金2萬,本月底我算出下月初網(wǎng)上申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅3萬,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅時(shí),還要把已繳數(shù)加下月應(yīng)交數(shù)相加嗎?分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5萬對
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2017-03-13
我單位為一般納稅人使用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)局下的文軍人可以稅務(wù)局抵扣了9000的增值稅,我怎么做賬,要不增值稅計(jì)提數(shù)與上交數(shù)不一致。 9月份計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-本期已交數(shù) 貸:銀行存款 9000怎么做賬???謝謝老師!
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2019-10-12
老師好,我公司交給物業(yè)公司的管理費(fèi)如何做分錄呢,好像會計(jì)準(zhǔn)則里已取消待攤費(fèi)用
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2019-12-19
這個(gè)月連發(fā)上兩個(gè)月的工資 已經(jīng)過了交稅期限了 那個(gè)稅是下月補(bǔ)繳嗎 還是怎么操作
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2018-03-26