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我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進時收到普通發(fā)票,出口報關單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項業(yè)務屬于出口免稅業(yè)務嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報表如何填列?
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2023-03-01
老師,新版電子稅務系統(tǒng),增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進項稅額的哪一行?
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2021-01-18
評價年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務收入的個體小診所,現(xiàn)在稅務稽查,要求補申報增值稅和企業(yè)所得稅,我一個月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內(nèi)免稅。
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2024-11-20
請問老師如果公司賣二手車,沒開票,是否在增值稅申報表13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),的未開票收入填。還有應該把收到的款算含稅價還是不含稅價呢?
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2025-03-12
請問老師,我們金稅盤上報匯總了之后,進入電子稅務局報稅,打開增值稅申報表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報就行了?我們是查賬征收圖二這個表是不是不用填寫?
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2019-07-02
營改增后房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報表怎樣填寫?
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2016-07-30
甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛700000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2023-06-15
1甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10柄A型號小汽車,出廠價為每鍋100 000元 “不含稅),A型號小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元, ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元,B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元(不含稅),最商售 價為每鍋125000元 (不含稅)。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求: 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人,本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工,其成 本為50000元,當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求:對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2022-04-21
出口退稅申報上匯率填錯,和增值稅申報表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進入一個高新技術企業(yè), 3月銷售中設計軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個月稅務會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉出來呢
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2019-01-15
?老師,申報增值稅時,報表中有進項稅轉出,可是我還沒收到負數(shù)發(fā)票,導致賬務和申報表應納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
免抵退申報匯總表第六行免抵退出口貨物勞務計稅金額,與增值稅納稅申報表差的問題,它的公式是納稅表出口銷售累加-增值稅納稅申報表的出口銷售額+上月差異,這個數(shù)是退稅申報之前就已經(jīng)計算好了的嗎
1/3232
2018-08-08
從稅務局取得三代手續(xù)費返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報表?申報主表,附表一分別如何填寫?
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2018-09-11
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
建筑業(yè):有簡易計稅項目,有一般計稅項目,2月份就開了簡易計稅項目的增值稅普通發(fā)票,銷售額2933023.5,稅額87990.7,稅額87990.7在項目所在地已預繳掉,增值稅納稅申報表附列資料四的稅額抵減情況表中本期發(fā)生額如何填,本期實際抵減稅額如何填
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2019-03-14
【關于增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報表填列的問題:本人初學者,請問下老師為什么我申報表上應納稅額算出來是負的100(已用紫色圈出)?哪里出錯了】 題干:已知北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年4-6月份發(fā)生的業(yè)務如下: (1)本期銷售均已開具發(fā)票,詳見資料1; (2)銷售以前使用過的固定資產(chǎn)一臺,且已開具發(fā)票,詳見資料2。 要求:公司于2019年7月3日申報納稅,請代為填寫第二季度增值稅申報表。
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2020-04-21
小規(guī)模納稅人申報收入沒有超過季度30萬月度十萬的情況下,在申報增值稅時,是否就不用填寫增值稅減免明細表,可以按增值稅申報表系統(tǒng)默認3%稅率申報稅,做賬時按1%,這樣說額與系統(tǒng)申報的稅額會出現(xiàn)不一致,對后期企業(yè)所得稅會有影響嗎?
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2020-07-02