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金稅盤服務(wù)費(fèi)填表四,還用填下邊的增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嘛?
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2021-04-09
老師,能發(fā)一份小規(guī)模增值稅申報(bào)表和一般納稅人的EXCLE表格我嗎
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2019-09-27
上個(gè)月增值稅申報(bào)表有欄次數(shù)字填寫錯(cuò)誤,請(qǐng)問如何更正報(bào)表呢
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2018-11-08
出售固定資產(chǎn)后,增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表收入不一致,怎么處理
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2024-03-26
財(cái)務(wù)報(bào)表網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候,不小心把該寫到期末余額的數(shù)字寫到了年初余額上,且已經(jīng)申報(bào)了,增值稅報(bào)表就無法0申報(bào)了,現(xiàn)在的情況下該怎么調(diào)整增值稅報(bào)表申報(bào)才能成功呢?
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2017-08-15
小規(guī)模納稅人第一次季報(bào),發(fā)現(xiàn)沒有增值稅申報(bào)表正常嗎,可以不申報(bào)增值稅嗎
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2021-04-07
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請(qǐng)問, 2018年8月,對(duì)方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說,由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對(duì)方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
季度申報(bào)表填寫收入總額,是看“增值稅納稅申報(bào)表” 第一部分銷售額的本年累計(jì)嘛
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2018-10-10
《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》中 開具其他發(fā)票的銷售額是什么意思?未開具發(fā)票的銷售額是什么意思?
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2019-01-07
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,三季度沒有超過30萬,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫嗎?
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2019-10-21
老師,您好! 請(qǐng)問 出口退稅業(yè)務(wù) 未開票收入 在 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)填寫在哪一行?
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2023-11-15
申報(bào)增值稅,附表二里面報(bào)稅旅客進(jìn)項(xiàng),里面的金額欄是含稅的還是不含稅金額 ,金額后面就是稅額欄目
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2020-01-08
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的本期發(fā)生額怎么計(jì)算? 如何判斷有沒有差額征收?
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2019-12-28
把增值稅附加申報(bào)成營(yíng)業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
一季度在稅務(wù)局代開的專票自動(dòng)體現(xiàn)在了增值稅申報(bào)表服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)那一欄,二季度代開的體現(xiàn)在貨物及勞務(wù)這一欄,我們主要是汽車裝潢及洗車,應(yīng)該填那一欄合適
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2017-07-08
老師我想問一下軟件企業(yè)的增值稅表格怎么填寫
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2015-03-16
增值稅納稅申報(bào)表第19行,32行,34行的數(shù)是根據(jù)什么算出來的呢
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2014-11-07
老師 請(qǐng)問下 營(yíng)業(yè)外收入的銷項(xiàng)稅 在增值稅納稅申報(bào)表里填在哪個(gè)位置??
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2015-03-31