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請(qǐng)問(wèn)上月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,少報(bào)了,這月我怎么在申報(bào)時(shí)填報(bào)
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2022-05-16
你好,我問(wèn)一下填寫(xiě)增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表,金額是填含稅還是不含稅
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2021-09-13
一般納稅人增值稅填報(bào),本期繳納上期應(yīng)納稅額,此欄是什么意思?怎么填?
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2019-06-18
增值稅申報(bào),小微企業(yè)本季銷(xiāo)售額41萬(wàn),填列主表時(shí)是直接填到項(xiàng)目1嗎?
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2021-04-14
小規(guī)模納稅人,增值稅普通發(fā)票上的稅額是1424.28,但在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)應(yīng)納稅額是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x3%算出的為1424.27,這個(gè)數(shù)字為免征額,兩者差0.01。我想請(qǐng)問(wèn)的是報(bào)表填寫(xiě)免征額時(shí),我按理應(yīng)該填寫(xiě)發(fā)票的數(shù)字,但就會(huì)多出0.01這個(gè)怎么處理?
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2018-10-16
我們公司是一般納稅人,在2017年11月16日開(kāi)給對(duì)方的增值稅專(zhuān)用發(fā)票有一張?jiān)趯?duì)方勾選認(rèn)證時(shí)提示為失控發(fā)票,現(xiàn)在已收到對(duì)方退回的兩聯(lián)發(fā)票,現(xiàn)在需要在增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)這個(gè)數(shù)據(jù),在哪張表的哪一項(xiàng)填寫(xiě)?
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2018-01-05
小規(guī)模納稅人,屬于小微企業(yè)!如果自開(kāi)普票6萬(wàn),稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票不含稅9萬(wàn)元!填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)候第一行填6萬(wàn),第二行填9萬(wàn),但系統(tǒng)報(bào)錯(cuò),說(shuō)未達(dá)起征點(diǎn)。正確的怎么填?
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2019-01-13
小規(guī)模按季申報(bào),每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,每月須零申報(bào)或不申報(bào) 一般納稅人簡(jiǎn)易征收,每月報(bào)表須報(bào)稅務(wù)機(jī)關(guān)嗎,15日之后可送紙質(zhì)版的嗎。
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2016-08-15
老師,上月開(kāi)的 增值稅專(zhuān)票在本月沖紅,本月重新開(kāi)具了正確發(fā)票,上月開(kāi)的增值稅發(fā)票在本月已經(jīng)申報(bào),這個(gè)月開(kāi)具的正確發(fā)票在下月需要申報(bào)嗎?
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2022-07-29
公司出口銷(xiāo)售貨物給國(guó)外一家公司.有報(bào)關(guān)單可以出口退稅 ,那公司提供的對(duì)應(yīng)勞務(wù)收入給同一家公司,沒(méi)有報(bào)關(guān)單這種,可以出口退稅麼?
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2019-03-07
1、企業(yè)收購(gòu)一家清算企業(yè),收購(gòu)方交什麼稅? 2、被清算企業(yè)被收購(gòu)后再出售給另一家企業(yè),出售方交什麼稅? 上述兩點(diǎn)問(wèn)題麻煩幫忙解答,謝謝你!
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2020-11-12
個(gè)體戶(hù):稅控盤(pán)開(kāi)票29000,我填在未達(dá)起征點(diǎn)收入!一窗式比對(duì)也通過(guò)了的!但今天地稅給說(shuō)這樣填不對(duì),要填在第3欄(稅控器具開(kāi)票),但這樣無(wú)法享受免征增值稅政策
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2018-10-17
我公司是小規(guī)模咨詢(xún)服務(wù)業(yè),月度未超30萬(wàn),增值稅申報(bào)時(shí)附列資料表格需要填寫(xiě)嗎?里面的含稅不含稅收入是填寫(xiě)專(zhuān)普票合計(jì)金額還是填寫(xiě)專(zhuān)票需繳稅金額?
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2020-07-07
公司是進(jìn)行過(guò)免增值稅備案的 現(xiàn)在需要申報(bào)增值稅報(bào)表 應(yīng)該怎么填呢?是小規(guī)模納稅人
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2019-04-04
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅金大于銷(xiāo)項(xiàng)稅金時(shí),我可以交些增值稅嗎?要交的話(huà),增值稅申報(bào)時(shí)要怎樣填寫(xiě)?
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2019-07-27
#提問(wèn)#想問(wèn)一下,一家企業(yè)只有工資支出,沒(méi)有收入,如何申報(bào)增值稅,如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2019-10-13
你好,老師,外貿(mào)出口退稅企業(yè)增值稅申報(bào)的申報(bào)表需要填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)申報(bào)表嗎?
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2019-06-03
建筑業(yè),1月份進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)且在外地預(yù)繳過(guò)增值稅,預(yù)繳過(guò)的增值稅在主表中哪兒填寫(xiě)?
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2019-02-19
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅未達(dá)起征點(diǎn)是免稅,這個(gè)免稅的要不要填增值稅減免稅那張表?
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2018-07-10
老師,我們公司是建筑公司屬于一般納稅人,在異地有一個(gè)工程,1月份預(yù)繳了增值稅和附加稅,是按銷(xiāo)售額的3%預(yù)交的增值稅,附加稅按預(yù)交的增值稅對(duì)應(yīng)相關(guān)的稅率來(lái)預(yù)繳的,由于我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,增值稅應(yīng)納稅額比預(yù)繳的增值稅額要少,我現(xiàn)在電子稅務(wù)局填寫(xiě)1月份附加稅表時(shí),本期已繳稅款我不知道是要填增值稅應(yīng)納稅額按稅率計(jì)算出來(lái)的數(shù),還是填預(yù)繳的附加稅額,但是如果填附加稅額,那就會(huì)比應(yīng)納稅額大,就會(huì)變成負(fù)數(shù),變成負(fù)數(shù)的話(huà)就提交不了。
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2020-02-25