我公司是小規(guī)模咨詢服務(wù)業(yè),月度未超30萬(wàn),增值稅申報(bào)時(shí)附列資料表格需要填寫(xiě)嗎?里面的含稅不含稅收入是填寫(xiě)專普票合計(jì)金額還是填寫(xiě)專票需繳稅金額?
短發(fā)姑娘
于2020-07-07 21:24 發(fā)布 ??954次瀏覽
- 送心意
趙海龍老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-07 21:50
你好,超過(guò)三十萬(wàn)的話需要填寫(xiě)的
填寫(xiě)不含稅金額
專票和普票分開(kāi)填寫(xiě)
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申報(bào)的是不含稅收入
2018-12-20 15:38:40

你好,是不含稅金額呢
2019-10-14 20:14:16

你好!按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不含稅。
2018-07-10 14:44:00

你好,按照《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號(hào),以下簡(jiǎn)稱“13號(hào)公告”)有關(guān)規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計(jì)算銷(xiāo)售額:
銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/(1%2B1%) 你3月之前發(fā)生的業(yè)務(wù)是按3% 正常按3%申報(bào)繳納稅費(fèi)的。 如果是季報(bào)的話 是的 但是也是一起填寫(xiě)的。 三、增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2020-04-02 13:34:14

您好,是的,未開(kāi)票收入申報(bào)的時(shí)候要換算成不含稅收入填寫(xiě)在申報(bào)表中。
2019-08-02 18:50:35
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