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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-27 16:58

您好
當(dāng)月進(jìn)項稅金大于銷項稅金時 進(jìn)項稅額留抵 不需要交增值稅

追問

2019-07-27 17:01

是進(jìn)項大于銷項時,我想交增值稅,要怎樣交?申報表是不是認(rèn)證多少就應(yīng)填多少?

bamboo老師 解答

2019-07-27 17:01

進(jìn)項大于銷項 已經(jīng)認(rèn)證留抵了 不好填表交稅 是認(rèn)證多少就應(yīng)填多少

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相關(guān)問題討論
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計提繳納的 你有進(jìn)項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
您好 稅法規(guī)定是購銷合同都應(yīng)該計算繳納 實際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報
2019-12-25 22:03:59
你好,增值稅附加是需要按0申報的
2019-04-12 11:37:03
上期不能填寫,這個是輔導(dǎo)期納稅人填寫,你這個4月之前填寫第2欄申報了,那這個主表留底稅額會自動生成,你這個認(rèn)證多少就填寫多少這個第2欄這個 別的不要填寫
2020-06-11 17:59:46
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