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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-11 18:37

老師,是金融商品轉讓,按差額納稅,現(xiàn)在是虧,申報表我不知道要怎么填

鄒老師 解答

2017-07-11 18:07

你好,結轉以后抵扣就是了

鄒老師 解答

2017-07-11 19:56

你好,發(fā)生虧損是不涉及增值稅的繳納的

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相關問題討論
不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
您好 稅法規(guī)定是購銷合同都應該計算繳納 實際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報
2019-12-25 22:03:59
是的 附加稅是根據(jù)應交增值稅來計提繳納的 你有進項稅 可以抵扣銷項稅的 抵減之后的金額才是應交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好,增值稅附加是需要按0申報的
2019-04-12 11:37:03
上期不能填寫,這個是輔導期納稅人填寫,你這個4月之前填寫第2欄申報了,那這個主表留底稅額會自動生成,你這個認證多少就填寫多少這個第2欄這個 別的不要填寫
2020-06-11 17:59:46
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