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大寶
于2017-07-11 18:07 發(fā)布 ??943次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-11 18:37
老師,是金融商品轉讓,按差額納稅,現(xiàn)在是虧,申報表我不知道要怎么填
鄒老師 解答
2017-07-11 18:07
你好,結轉以后抵扣就是了
2017-07-11 19:56
你好,發(fā)生虧損是不涉及增值稅的繳納的
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當月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
申報印花稅,是增值稅銷項和進項都需要申報嗎?如果只申報銷項會怎樣?
答: 您好 稅法規(guī)定是購銷合同都應該計算繳納 實際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我本月進項大于銷項,就沒有交增值稅,增值稅附加要0申報,還是要按銷項申報
答: 你好,增值稅附加是需要按0申報的
老師,申報增值稅是找勾選,還是先直接打開申報系統(tǒng)自動計算本月銷項進項
討論
申報增值稅時進項大于銷項怎么處理
增值稅申報情況說明怎么填?是填進項還是銷項或是只是有對前期進行調整才要填的還是?
增值稅申報時進項減去銷項,有留底怎么辦?
本月進項比銷項多,申報增值稅報表二怎么填?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624586 個
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鄒老師 解答
2017-07-11 18:07
鄒老師 解答
2017-07-11 19:56