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建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28
小規(guī)模4到6月份季度申報(bào),含稅收入不超過30萬,稅率因?yàn)橐咔?%減按1%征收,欣慰收取不超30萬,不用交增值稅,但是增值稅報(bào)表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15
我公司有在建的不動(dòng)產(chǎn)取得的增值稅專票,請問請問取得的增值稅專用發(fā)票的稅率不一樣的,填納稅申報(bào)表五不動(dòng)產(chǎn)的帶抵扣金額要怎么分開填呢?
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2019-04-29
老師,我們房地產(chǎn)公司開始預(yù)收房款了,需要預(yù)交增值稅及附加?土地增值稅和企業(yè)所得稅? 這些稅申報(bào)時(shí)需要填哪些表格?怎么填?老師能詳細(xì)的給說說嗎?
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2022-04-26
你好,小規(guī)模納稅人,代開增值稅專用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的,在填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候第五格只填代開服務(wù)的含稅收入金額嗎?
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2020-01-15
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個(gè)點(diǎn)的收入,那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
我司將庫存商品送給客戶,成本80,售價(jià)100。應(yīng)如何寫會(huì)計(jì)分錄?視同銷售要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入么?填寫增值稅申報(bào)表,贈(zèng)送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫在哪里?
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2019-08-21
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤表上的本年收來填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來填
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2024-01-12
請教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫嗎
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2019-07-05
異地預(yù)交增值稅,并且有留底稅費(fèi),附表四怎么填寫
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2019-10-14
增值稅報(bào)稅前幾個(gè)表格是不是不需要我填寫,只需要核對金額然后保存啊
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2019-12-05
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月有代開的專用發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報(bào)表?
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2020-06-04
老師,你好!我剛接受的一個(gè)公司,剛查出來18年零申報(bào),開票開了29萬多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫了
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2021-08-13
年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí),是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
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2018-12-31
上個(gè)月都交5850元的增值稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也在稅局大廳給改了,這個(gè)月申報(bào)多交的稅款在填在那一個(gè)欄次
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2017-09-01
一般納稅人在申報(bào)表里外省預(yù)繳增值稅 2萬,本月應(yīng)納稅額應(yīng)交1萬,這1萬是9月份1到15號交,申報(bào)表這1萬怎么填
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2017-08-28
老師,問下,每個(gè)月申報(bào)增值稅是不是沒有特殊的情況,只要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)那兩個(gè)表格填好,申報(bào)表就自動(dòng)生成,不用改的呀?
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2024-05-07
填寫增值稅納稅申報(bào)表,我不太明白,填的“第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”這里是填的我們開出發(fā)票的實(shí)際總銷售額嗎,還是說要把3%稅率減掉的實(shí)際銷售額呢?
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2018-12-06
老師,我是小白,我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候,它出現(xiàn)了這個(gè),是不是要我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
老師 我想問一下我在填寫個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫附表減免明細(xì)嗎 如果填寫主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對嗎
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2020-10-08