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老師 我公司汽車搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31
報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)增值稅有先后順序嗎
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2019-04-10
公司開出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫
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2022-01-10
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬視同銷售收入,2019年才開的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請問19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬?在哪一欄填寫?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-04-29
小規(guī)模,開專票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開了1200免稅 專票開了42483.5 老師幫我看看我填寫的對不啊 附表一,用填寫不
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2022-07-12
小規(guī)模4到6月份季度申報(bào),含稅收入不超過30萬,稅率因?yàn)橐咔?%減按1%征收,欣慰收取不超30萬,不用交增值稅,但是增值稅報(bào)表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15
我公司有在建的不動(dòng)產(chǎn)取得的增值稅專票,請問請問取得的增值稅專用發(fā)票的稅率不一樣的,填納稅申報(bào)表五不動(dòng)產(chǎn)的帶抵扣金額要怎么分開填呢?
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2019-04-29
老師,我們房地產(chǎn)公司開始預(yù)收房款了,需要預(yù)交增值稅及附加?土地增值稅和企業(yè)所得稅? 這些稅申報(bào)時(shí)需要填哪些表格?怎么填?老師能詳細(xì)的給說說嗎?
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2022-04-26
你好,小規(guī)模納稅人,代開增值稅專用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的,在填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候第五格只填代開服務(wù)的含稅收入金額嗎?
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2020-01-15
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個(gè)點(diǎn)的收入,那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
我司將庫存商品送給客戶,成本80,售價(jià)100。應(yīng)如何寫會(huì)計(jì)分錄?視同銷售要確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入么?填寫增值稅申報(bào)表,贈(zèng)送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫在哪里?
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2019-08-21
你好老師,小規(guī)模納稅人代開專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
老師小規(guī)模一個(gè)季度開1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99,增值稅申報(bào)表增值申報(bào)???
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2020-07-10
一般納稅人在申報(bào)表里外省預(yù)繳增值稅 2萬,本月應(yīng)納稅額應(yīng)交1萬,這1萬是9月份1到15號(hào)交,申報(bào)表這1萬怎么填
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2017-08-28
老師,問下,每個(gè)月申報(bào)增值稅是不是沒有特殊的情況,只要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)那兩個(gè)表格填好,申報(bào)表就自動(dòng)生成,不用改的呀?
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2024-05-07
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
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