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某有限公司會計張斌,利用自己一人掌管這公司的公章、法人章和財務(wù)章的便利和公司對財物不進(jìn)行定期審核與盤點等管理漏洞,通過偽造街道借款合同和拆遷補(bǔ)償協(xié)議等方式,將公司資金轉(zhuǎn)入本人、丈夫和表弟賬戶用于購買理財產(chǎn)品。4年間挪用公款2948.5萬元,為規(guī)避上述案件的發(fā)生,你認(rèn)為單位印章應(yīng)該如何管理?原始憑證應(yīng)該如何進(jìn)行審核?
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2022-06-01
樂老師你好上次我請教你租房沒有發(fā)票怎么做賬務(wù)處理。今天我做帳了。5月份租的房子租期一年。那我從5月份就要分?jǐn)倖??沒有發(fā)票也要分?jǐn)偸前?付款時分錄 借:預(yù)付賬款43000 貸:銀行存款43000 分?jǐn)倳r分錄 借:管理費用~房屋租賃費3583.3 貸:預(yù)付賬款3583.3 是這樣嗎
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2020-06-30
低值易耗品去年購入時已全額計入借:管理費用~低值易耗品,貸:銀行存款,沒有用周轉(zhuǎn)材料科目,今年盤點盤虧了一個,今年還需要做會計處理么?如做分錄具體到二級明細(xì)。
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2020-04-23
KTV的賬務(wù)處理,老板請客,具體分錄借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 貸 銀行存款/現(xiàn)金?
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2019-08-02
你好公司前期請的代理記賬公司做賬,報銷的費用,憑證都是分成兩筆來做的,先做一筆,借:管理費用 或銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 -某某 然后在做一筆借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 他們還說這個是規(guī)范話的做法,我們費用都是當(dāng)時有票,當(dāng)月就報銷的,這樣子做規(guī)范嗎?我是沒有見過這樣子做賬的,除非是沒有發(fā)票才需要先計提
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2022-05-25
老師您好,2018年有一筆賬是應(yīng)入費用的,但當(dāng)時未知情況的時候入了其它應(yīng)收款保證金的,現(xiàn)2019年這筆是要調(diào)整的 我是需要對應(yīng)沖紅之前的賬務(wù)處理還是拿了發(fā)票直接就做費用沖其它應(yīng)收款 2018年賬務(wù)處理是 借:其他應(yīng)收款-保證金 貸 :銀行存款 現(xiàn)在知道這筆賬入錯了,想調(diào)整,我是直接拿到發(fā)票改 借:管理費用-保函費 貸 :其它應(yīng)收款-保證金 可以嗎
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2019-12-19
因公司經(jīng)營困難,老板用自己的錢付企業(yè)房租費,但出納這邊并未記借老板錢。正常做分錄應(yīng)該如下:借款時 借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款-老板10000 付房租時 借:管理費用-房租10000 貸:銀行存款10000 還款老板時 借:其他應(yīng)付款-老板10000 貸:銀行存款10000.但出納這邊并未記借老板錢時,該如何做賬務(wù)處理?可不可以 借:管理費用-房租10000 貸:其他應(yīng)付款-老板10000 。接下來該如何做財務(wù)處理?
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2018-11-15
老師們好!我想請教一下老師建筑行業(yè)的掛靠處理,我的財務(wù)處理是按自營工程來處理的,例如我們公司收到一個施工隊的掛靠,已收到業(yè)主的工程款136000元,扣下2%管理費及營業(yè)稅及附加8813.85元,剩下的轉(zhuǎn)給施工隊,我這樣的會計處理正確嗎? 我的以為是,掛靠工程我是按自營工程處理,自營的話,繳納稅金的主體就是我們公司,那稅金我就加到合同毛利里面去,這樣的話毛利就大了,以實際不符,求解?
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2016-09-23
公司法人個人向銀行貸款,然后以借款名義給公司運營,個人對銀行產(chǎn)生的利息費用要如何處理。可以從公司賬戶直接付款嗎?
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2020-05-13
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,稅務(wù)代理人違反稅收法律、行政法規(guī),造成納稅人未繳或者少繳稅款的,下列處理正確的是(?。? A、由稅務(wù)代理人補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、滯納金、罰款 B、由納稅人補(bǔ)繳應(yīng)納稅款,由稅務(wù)代理人補(bǔ)繳相關(guān)的稅收滯納金、罰款 C、由納稅人繳納或者補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、滯納金 D、對稅務(wù)代理人處2000元以下的罰款 E、對稅務(wù)代理人處納稅人未繳或者少繳稅款50%以上3倍以下的罰款
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2020-12-04
那比如之前借管理費用-勞務(wù)費 貸銀行存款 現(xiàn)在退回了一部分勞務(wù)費 借:銀行存款 貸管理費用-勞務(wù)費 這個退回的會計分錄做的正確嗎?
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2018-12-17
金蝶K3系統(tǒng)新建帳套:現(xiàn)金管理編輯結(jié)束初始化時提示沒有輸入銀行名稱,請問這個銀行名稱在哪里輸入,現(xiàn)金管理頁面是不能編輯的
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2022-02-12
沒有墊付醫(yī)藥費,工傷報回再給員工報的會計分錄借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款還是管理費用,借:管理費用還是其他應(yīng)付款,貸:銀行存款對嗎?
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2017-09-05
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費7800元,出賬時借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費需要扣管理費390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對嗎?
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2016-11-09
老師好!在9月份收到科研經(jīng)費7800元,出賬時借銀行存款7800;貸本科目。十一月收到該經(jīng)費需要扣管理費390元,我又在十一月做調(diào)賬是借本科目7800,借管理費390(紅字),借本科目收入7410(紅字)對嗎?
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2016-11-09
老師公司有個項目掛靠在公司,對方是個包工頭,我們收到工程款扣除管理費打款給包工頭,有銀行回單,那這部分要附件工資表嗎,那暫估的人工呢?
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2020-06-28
我們是建筑勞務(wù)分包企業(yè),我們的利潤是管理費,這個錢都是通過銀行轉(zhuǎn)賬,我想問一下 存到銀行的錢我們?nèi)绾翁岢鰜?,除了備用?差旅費
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2020-06-10
請問收到運費專票100.7元(假設(shè)金額為90,稅額10.7),發(fā)票勾選了。后發(fā)現(xiàn)出納實際付款取整付了100元。怎么記賬? 借:管理費運費89.3 應(yīng)交稅費進(jìn)項10.7 貸:銀行存款100 這樣麼??
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2021-11-04
老師,之前預(yù)付賬款掛著400多是對方?jīng)]開票給我們的,然后現(xiàn)在也查不清楚了,對方也不肯開票了,我現(xiàn)在能直接調(diào)賬嗎?之前是借:預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 400 現(xiàn)在我直接調(diào)整 就是 借:預(yù)付賬款 -400 貸:管理費 用 -400 可以嗎還有預(yù)收 的就是對方多轉(zhuǎn)錢進(jìn)來到公戶,但他不要求開票了,就兩萬多,之前也是掛著 借:銀行存款 20000 貸:預(yù)收 賬款 20000 現(xiàn)在這塊預(yù)收的能怎么調(diào),
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2019-08-02
老師,工會經(jīng)費不需要計提吧。繳納時直接做借管理費_工會經(jīng)費,貸銀行存款
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2020-03-13