
因公司經(jīng)營(yíng)困難,老板用自己的錢付企業(yè)房租費(fèi),但出納這邊并未記借老板錢。正常做分錄應(yīng)該如下:借款時(shí) 借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款-老板10000 付房租時(shí) 借:管理費(fèi)用-房租10000 貸:銀行存款10000 還款老板時(shí) 借:其他應(yīng)付款-老板10000 貸:銀行存款10000.但出納這邊并未記借老板錢時(shí),該如何做賬務(wù)處理?可不可以 借:管理費(fèi)用-房租10000 貸:其他應(yīng)付款-老板10000 。接下來(lái)該如何做財(cái)務(wù)處理?
答: 應(yīng)該是最后一個(gè)分錄,付款時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,還款時(shí) 借:其他應(yīng)付款——XX老板 貸:銀行存款
我去年交社保,多交了一個(gè)人的,沒(méi)有計(jì)提,直接做的賬務(wù)處理是:借:管理費(fèi)用--社保 1232.8 其他應(yīng)付款--代扣 493.12 貸:銀行存款 1725.92 本來(lái)應(yīng)該正常交一個(gè)人賬務(wù)處理是: 借:管理費(fèi)用--社保 616.4其他應(yīng)付款--代扣 246.56 貸:銀行存款 862.96后來(lái)多交的那一個(gè)人的社保今年3月從公戶退回來(lái)了,我應(yīng)該做怎樣的賬務(wù)處理呢?
答: 原分錄做紅字吧管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 然后把他結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司一處辦公室具前任說(shuō)是別人抵債給老板的,物業(yè)也知道此事,所以每月不收租金,只是給公司一張租金單。前任每每見到這租金通知單時(shí)做,借:管理費(fèi)用(租金)貸:其他應(yīng)付款(老板)。將來(lái)再付給老板,借:其他應(yīng)付款(老板)貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)老師,如此賬務(wù)處理是否可行?是否需要其他證明資料?
答: 你好 是的 可行 可以出具個(gè)老板代付款的證明。


慧 追問(wèn)
2018-11-15 12:33
江老師 解答
2018-11-15 13:59
慧 追問(wèn)
2018-11-15 17:55
江老師 解答
2018-11-15 18:27