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您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補(bǔ)交了所得稅1200元,我給可以直接確認(rèn)為當(dāng)期的所得稅費(fèi)用?可以的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?
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2019-06-03
老師,請(qǐng)問下我們2020年12月的時(shí)候預(yù)繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時(shí)候也交了所得稅,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交?還是說增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個(gè)人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤(rùn)預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2020-07-08
我國(guó)對(duì)外國(guó)企業(yè)在中國(guó)取得的股息紅利預(yù)提所得稅,同樣,假如我國(guó)在外國(guó)有子公司,子公司給我們的分紅也要在外國(guó)預(yù)提10%的所得稅???
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2019-09-01
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時(shí)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目,截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報(bào)、做分錄?怎么報(bào)匯算填報(bào)?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費(fèi)用”科目了,謝謝老師??!
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2019-05-21
非獨(dú)立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
1.某企業(yè)本期營(yíng)業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤(rùn)總額(稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費(fèi)20萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)16萬元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:請(qǐng)回答以下問題,并寫出計(jì)算過程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請(qǐng)回答以下問題,按要求寫出計(jì)算過程或分錄。 (1)計(jì)算遞延所得稅;(2分) 計(jì)算所得稅費(fèi)用;(2分) 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
4、星城科技大學(xué)教師王博學(xué)老師是居民個(gè)人,2022 年有關(guān)個(gè)人取得的收入情況如下: (1) 1-12 月每月工資21,000元,每月扣繳的“三險(xiǎn)一金”4,000元,專項(xiàng)附加扣除 3,000 元,其他專項(xiàng)扣除 1,000元,1-11 月己累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳所得稅6,280 元。計(jì)算 12月份工資薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(2分) (2)12 月取得一次性年終興金收入 60,000 元。單獨(dú)計(jì)算年終獎(jiǎng)應(yīng)交納的個(gè)人所得稅額。(2分〕(3) 12 月出版一本專著取得稿酬 20,000 元(不含增值稅),計(jì)算其應(yīng)預(yù)扣的個(gè)人所得稅額。(2 分) (42,12 月出租居民住房一套,月租金收入 4000 元(不含增值稅),當(dāng)月發(fā)生房屋修繕費(fèi)用2,000 元,不考慮其他稅費(fèi),計(jì)算 12 月其應(yīng)交納的個(gè)人所得稅額。 (2分) (5)12 月外出講課一次,取得講課費(fèi)6,000 元(不含增值稅),計(jì)算其應(yīng)預(yù)扣的個(gè)人所得稅額。 (2分) (6)計(jì)算王博學(xué)老師 2022 年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。(2分) (7)計(jì)算王博學(xué)老師2022 年度綜合所得匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)個(gè)人所得稅稅額。(2分)
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2023-09-06
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28
18年我物業(yè)公司錄用退伍軍人和下崗職工后,國(guó)稅實(shí)行三年優(yōu)惠政策抵增值稅和附加稅后退回給我公司,請(qǐng)問分錄怎么做?,
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2019-07-05
您好!我們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,沒有以前年度損益這個(gè)科目,所以補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末-期初,就不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),就有這個(gè)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的差異,這個(gè)怎么弄,我利潤(rùn)表的所得稅提取的是所得稅的借方累計(jì)發(fā)生額
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2021-07-15
老師,我21年漏記了一筆油費(fèi),大概1萬。這筆費(fèi)用,我22年3月份借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:現(xiàn)金。我想問這一萬我在第三季度所得稅申報(bào)表該填在哪里?
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2022-03-11
代扣代繳個(gè)人所得稅時(shí)怎么做分錄?是借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅么?
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2017-11-11
建筑行業(yè)異地預(yù)交的增值稅 附加稅 所得稅 個(gè)人所得稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?分錄怎么做?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度銷售額超過45萬,是按超出部分交所得稅,還是全額交所得稅呢?
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2021-06-13
老師企業(yè)所得稅預(yù)繳什么意思?企業(yè)所得稅是按我們財(cái)務(wù)報(bào)表中的未分配利潤(rùn)交的嗎?
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2018-10-20
老師你好,計(jì)提的企業(yè)所得稅與實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅之間的差額部分應(yīng)該如何處理?
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2022-05-18
利潤(rùn)表里的所得稅是不是減免部分所得稅以后的金額也就是說是實(shí)際應(yīng)繳納的金額
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2018-03-22