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2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應(yīng)繳納的個人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤預(yù)交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預(yù)交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄
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2020-07-08
1.獨立核算的分公司是否要將利潤交給總公司?2.如果分公司與總公司簽訂合同分公司利潤歸分公司所有是否合法?3.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有是否需要繳納個人所得稅?4.分公司利潤歸分公司負(fù)責(zé)人所有,上交給總公司的管理費用可以所得稅稅前扣除嗎?
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2017-05-22
老師 22年預(yù)繳的企業(yè)所得稅 23年企業(yè)所得稅匯算清繳時退回 會計分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸: 利潤分配-未分配利潤 為什么資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表不平呢?
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2024-01-16
非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
老師好,18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅,今年該項目外地又預(yù)交了4干多所得稅,去年預(yù)交時分錄,借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目,截住“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了,去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅,這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師?。?/span>
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2019-05-21
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,應(yīng)如何編制會計分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤總額(稅前會計利潤)為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費20萬元,工會經(jīng)費4萬元,職工教育經(jīng)費16萬元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:請回答以下問題,并寫出計算過程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請回答以下問題,按要求寫出計算過程或分錄。 (1)計算遞延所得稅;(2分) 計算所得稅費用;(2分) 編制所得稅費用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
開出外出經(jīng)營管理證,地稅要求按銷售額預(yù)繳企業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司,都是公司為什么我要交個人所得稅,即使分包給個人B,那應(yīng)該是個人B交個人所得稅吧,
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2017-09-07
4、星城科技大學(xué)教師王博學(xué)老師是居民個人,2022 年有關(guān)個人取得的收入情況如下: (1) 1-12 月每月工資21,000元,每月扣繳的“三險一金”4,000元,專項附加扣除 3,000 元,其他專項扣除 1,000元,1-11 月己累計預(yù)扣預(yù)繳所得稅6,280 元。計算 12月份工資薪金所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。(2分) (2)12 月取得一次性年終興金收入 60,000 元。單獨計算年終獎應(yīng)交納的個人所得稅額。(2分〕(3) 12 月出版一本專著取得稿酬 20,000 元(不含增值稅),計算其應(yīng)預(yù)扣的個人所得稅額。(2 分) (42,12 月出租居民住房一套,月租金收入 4000 元(不含增值稅),當(dāng)月發(fā)生房屋修繕費用2,000 元,不考慮其他稅費,計算 12 月其應(yīng)交納的個人所得稅額。 (2分) (5)12 月外出講課一次,取得講課費6,000 元(不含增值稅),計算其應(yīng)預(yù)扣的個人所得稅額。 (2分) (6)計算王博學(xué)老師 2022 年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。(2分) (7)計算王博學(xué)老師2022 年度綜合所得匯算清繳時應(yīng)補(退)個人所得稅稅額。(2分)
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2023-09-06
您好!我們用的是小企業(yè)會計制度,沒有以前年度損益這個科目,所以補繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-所得稅,借:應(yīng)交稅費-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末-期初,就不等于利潤表的凈利潤,就有這個補繳的企業(yè)所得稅的差異,這個怎么弄,我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計發(fā)生額
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2021-07-15
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
老師好,2019年利潤發(fā)生了虧損,那2020年第一季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時是先彌補以前利潤,再預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?若果是先彌補后繳企業(yè)所得稅,那2020年第一季度需要做彌補以前年度利潤的會計分錄嗎?
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2020-04-18
請問:8月購入固定資產(chǎn),9月計提了一個月折舊,10月申報季度企業(yè)所得稅時作了一次性扣除,在做10月會計分錄時怎么處理?
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2019-10-29
17年的發(fā)票失控已做進項轉(zhuǎn)出補繳稅款,但稅務(wù)這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時調(diào)整企業(yè)所得稅,請問這個怎么處理,會計分錄該怎么做?
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2019-08-15
我們單位是小規(guī)模納稅人,第三季度虧損8000元,這個季度所得稅申報的時候要彌補上個季度的虧損嗎?如果要彌補,會計分錄怎么做?
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2018-01-02
我一直沒有計提企業(yè)所得稅,現(xiàn)在已經(jīng)做了匯算清繳,到公司沒有進行利潤分配,怎么處理?
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2020-06-03
稅務(wù)籌劃的任務(wù)就是通過一些合法的手段使企業(yè)當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額盡量減少,稅務(wù)籌劃者需要了解和掌握的基本方法有() A:避免應(yīng)稅所得的實現(xiàn) B:推遲應(yīng)稅所得的實現(xiàn) C:在關(guān)聯(lián)企業(yè)之間分配利潤 D:控制企業(yè)的資本結(jié)構(gòu) 請問老師,答案選什么? 謝謝!
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2021-12-08
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