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你好我這9月底未分配利潤(rùn)期末數(shù)是負(fù)數(shù),但是利潤(rùn)表本年累計(jì)利潤(rùn)是正數(shù),我季度需要計(jì)提所得稅嗎
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2019-10-13
A投資B500萬(wàn)成為B的股東,并持有B百分之10的股份。A2018年決定對(duì)持有的B公司百分之10的股份進(jìn)行撤資。撤資時(shí)賬面累計(jì)未分配利潤(rùn)和累計(jì)盈余公積合計(jì)為1600萬(wàn),A實(shí)際收回80萬(wàn)。請(qǐng)計(jì)算一下該企業(yè)發(fā)生撤資業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。要計(jì)算過(guò)程
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2019-12-27
在認(rèn)繳制下,注冊(cè)資本是100萬(wàn),兩位股東各占50%,一位自然人,一位法人股東,報(bào)表中實(shí)收資本11萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),凈資產(chǎn)為2萬(wàn),這種情況下,企業(yè)之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果平價(jià)50萬(wàn)轉(zhuǎn)讓,需要交企業(yè)所得稅嗎,個(gè)人要交個(gè)稅嗎
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2021-11-22
有限公司 資產(chǎn)總額1246035.2,負(fù)債87531.14,實(shí)收資本890000,未分配利潤(rùn)268504.06 想要注銷公司,需要交個(gè)人所得稅嗎? 另外注銷的步驟麻煩老師詳細(xì)說(shuō)一下,謝謝!
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2022-12-09
平時(shí)交所的稅,涉及科目就是所得稅費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)和銀行,平時(shí)不會(huì)說(shuō)交完稅就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),所以導(dǎo)致我下個(gè)季度利潤(rùn)就重復(fù)了,像這種的怎么辦啊
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2018-10-19
非獨(dú)立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
2月份的新公司,3月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,把分類所得給報(bào)了,因?yàn)椴荒芴?,所以寫(xiě)的0.1,工資那里是零申報(bào),我現(xiàn)在要記賬,這個(gè)分類所得有關(guān)系嗎?
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2024-07-10
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元),社保單位承擔(dān)部分30000元,個(gè)人承擔(dān)部分12000元。公積金單位承擔(dān)部分10000元,個(gè)人承擔(dān)部分10000元,發(fā)放時(shí)扣回職工次款2000元,代扣個(gè)稅1000元。(1)編制計(jì)提工資的會(huì)計(jì)分錄 (2)統(tǒng)制計(jì)提單位社保、公積金的會(huì)計(jì)分錄(3)編制發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄
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2023-09-05
1.某企業(yè)本期營(yíng)業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),應(yīng)如何編制會(huì)計(jì)分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤(rùn)總額(稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為972萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬(wàn)元,職工福利費(fèi)20萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有10萬(wàn)元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。要求:請(qǐng)回答以下問(wèn)題,并寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請(qǐng)回答以下問(wèn)題,按要求寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程或分錄。 (1)計(jì)算遞延所得稅;(2分) 計(jì)算所得稅費(fèi)用;(2分) 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,有減免稅額,減免的部分要在賬上體現(xiàn)嗎,要是體現(xiàn),會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2020-05-06
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
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2020-05-13
1.彌補(bǔ)以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(bǔ)(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤(rùn)或股利 那這個(gè)1和3分錄分別是?
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2022-01-27
老師您好我們是分公司,有一個(gè)項(xiàng)目以總公司名義做的,工程款付了20萬(wàn),現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目合同要終止,我們要退17回去,之前是總公司開(kāi)了發(fā)票過(guò)去,現(xiàn)在人家不愿意退發(fā)票,總公司也不愿意幫我們退,如果我們分院對(duì)公付給對(duì)方,這比款沒(méi)有發(fā)票是不是只能做營(yíng)業(yè)外支出,全額繳納企業(yè)所得稅
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2020-03-09
沒(méi)有計(jì)提工資,實(shí)時(shí)扣繳個(gè)人所得稅怎么做分錄呢
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2017-07-10
老師,請(qǐng)問(wèn)裝飾公司的預(yù)繳增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅,一起交的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-09-09
?老師,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)未分配利潤(rùn)是200多萬(wàn),而企業(yè)所得稅報(bào)表上可彌補(bǔ)額度有300多萬(wàn),這樣有差額有關(guān)系嗎?
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2021-10-14
年終計(jì)提企業(yè)所得稅之后計(jì)提盈余公積等涉及哪些會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-04
年末本年利潤(rùn)在貸方有余額是盈利的,請(qǐng)問(wèn)要做計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?具體會(huì)計(jì)分錄是怎么做
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2020-01-11
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
3(15分)A公司適用的所得稅稅率為25%。2x17年3月31日取得某項(xiàng)固定資產(chǎn),成本為5000萬(wàn)元,使用年限為10年,會(huì)計(jì)采用年限平均法計(jì)提折舊,凈殘值為零。2x18年12月31日,估計(jì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)的可收回金額為3500萬(wàn)元。稅法規(guī)定,該固定資產(chǎn)使用年限為10年,應(yīng)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,凈殘值為零。A公司各年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額均為10 000萬(wàn)元。 要求:分別計(jì)算2x17年末和218年末該項(xiàng)固定資產(chǎn)的賬面值與計(jì)稅基礎(chǔ);產(chǎn)生的差異及對(duì)所得稅的影響,做出計(jì)算所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-06