個(gè)體戶,計(jì)提個(gè)人所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅會計(jì)分錄如何做?
1/1415
2017-12-05
年末,公司盈利了,必須計(jì)提盈余公積嗎?不計(jì)提會對公司有什么影響?股東不分紅也要計(jì)提股東紅利嗎?計(jì)提企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)根據(jù)什么計(jì)提,計(jì)提數(shù)據(jù)比次月實(shí)際繳納的多了怎么辦?會計(jì)分錄怎么做?
5/1629
2022-01-16
請問一下 2020的所得稅沒有計(jì)提 然后21年申報(bào)的時(shí)候交了所得稅300元 現(xiàn)在要申報(bào)2021年財(cái)報(bào) 那企業(yè)所得稅300塊這個(gè)金額要放進(jìn)去2021年利潤表的所得稅費(fèi)用嗎 還是直接計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表里面的 未分配利潤
2/379
2022-05-23
您好,單獨(dú)核算的公租房國有企業(yè)租金收入如何繳納企業(yè)所得稅,企業(yè)上繳財(cái)政的租金收入如何做會計(jì)分錄?
1/2187
2019-11-13
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅
后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年
末應(yīng)納稅時(shí)間性差異分別為100萬元、800萬元、900萬元、600萬
元,可抵扣暫時(shí)性差異分別為0、200萬元、500萬元、100萬元,
各年的利潤總額分別為1000萬元、2000萬元、1800萬元、3000萬
元
無其他差異。其他資料略
要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認(rèn)應(yīng)交所得
稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄
3/642
2022-01-05
2021 年 12 月31 日,甲公司應(yīng)收賬款余額為5000萬元,對該應(yīng)收賬款計(jì)提了 500萬元壞賬準(zhǔn)備。稅法規(guī)定,企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不得稅前扣除,應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失時(shí)允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項(xiàng)會計(jì)規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項(xiàng)目. 計(jì)算應(yīng)交所得稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用,并編制會計(jì)分錄。
7/8181
2021-12-25
公司是一般納稅人,在外地按簡易計(jì)稅方法預(yù)繳的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅是怎么樣做會計(jì)分錄,外地預(yù)繳的稅金可以所得稅稅前扣除嗎?
1/2321
2018-05-25
甲公司于2006月購入一臺機(jī)器設(shè)備,成本為500 000元,預(yù)計(jì)凈殘值零。會計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊,稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計(jì)期間均未對固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
要求:按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅,并編制相關(guān)的會計(jì)分錄。
1/740
2022-01-10
計(jì)算個(gè)人所得稅 綜合所得應(yīng)納稅所得額時(shí),工資、薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得,這四項(xiàng)全都是×(1-20%)嗎?
1/2630
2019-03-03
你好老師關(guān)于退前年所得稅問題,
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸利潤分配
可是明細(xì)賬的余額沒有變化,賬面上還能體現(xiàn)所得稅金額請問怎么處理
2/526
2020-01-12
當(dāng)年有利潤,彌補(bǔ)往年虧損后不需要繳所得稅,往年可彌補(bǔ)虧損轉(zhuǎn)回有做分錄,借:所得稅費(fèi)用100萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn)100萬,這個(gè)借方的所得稅費(fèi)用在利潤表怎么列示
1/512
2022-03-16
建筑行業(yè)企事業(yè)承包承租經(jīng)營所得個(gè)人所得稅 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 這樣寫分錄對不對?
1/812
2018-09-29
你好個(gè)體戶報(bào)經(jīng)營所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)(A表)
企業(yè)個(gè)人所得稅的收入部分如何填報(bào),是填銷售收入還是利潤收入,征收方式核定應(yīng)稅所得征收。以核定收入總額。
2/1447
2019-07-13
計(jì)提 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 交 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/企業(yè)所得稅 分錄怎么做??
1/709
2019-04-04
"(1)年末,甲公司計(jì)算確定本年應(yīng)交所得稅30 000元。
(2)實(shí)際支付所得稅時(shí),應(yīng)編制分錄。"
1/162
2023-03-03
跨區(qū)非獨(dú)立核算分公司需要報(bào)稅嗎?開通稅種有增值稅,附加稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅
1/1004
2019-07-17
請問農(nóng)業(yè)公司申報(bào)年度企業(yè)所得稅,納稅申報(bào)時(shí)所得稅免稅部分在哪個(gè)表哪一項(xiàng)填列?
1/1257
2020-04-21
個(gè)人所得稅應(yīng)稅所得額=應(yīng)發(fā)工資-個(gè)人社保部分-專項(xiàng)扣除。那工會會費(fèi)算在這個(gè)里面嗎?
2/1546
2019-07-25
企業(yè)的年終利潤如果沒有分紅,直接再投入企業(yè)還要繳納企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎
1/2349
2020-07-01
老師,請問下如果一月做借:所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1100現(xiàn)在紅沖分錄怎么做?
1/207
2023-03-22
拖動下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便