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老師,請問小企業(yè)會計準則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結轉所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
個人所得稅經(jīng)營所得的應稅項是利潤所得還是總收入所得
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2019-10-19
開出外出經(jīng)營管理證,地稅要求按銷售額預繳企業(yè)承包承租經(jīng)營所得個人所得稅1%。為什么呢。我是A公司分包給B公司,都是公司為什么我要交個人所得稅,即使分包給個人B,那應該是個人B交個人所得稅吧,
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2017-09-07
老師好,18年12月外地施工按千分之2預交了1969元所得稅,今年該項目外地又預交了4干多所得稅,去年預交時分錄,借:應交稅費一應交所得稅1969元,貸:銀行1969元,我一直沒結轉到“所得稅費用”科目,截住“應交稅費-應交所得稅”借方余額有5969元,現(xiàn)匯算18年所得稅,,去年預交了的1969元我怎么申報、做分錄?怎么報匯算填報?另外今年預交的4千多要結轉到“所得稅費用”科目嗎??我公司所得稅是按季度收入在當?shù)仡A交的了,去年在當?shù)厝暌杨A交了45500元所得稅,這當?shù)仡A交結轉到了:“所得稅費用”科目了,謝謝老師?。?/span>
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2019-05-21
第二小題計算商譽為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬,為什么還減
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2020-08-04
4、星城科技大學教師王博學老師是居民個人,2022 年有關個人取得的收入情況如下: (1) 1-12 月每月工資21,000元,每月扣繳的“三險一金”4,000元,專項附加扣除 3,000 元,其他專項扣除 1,000元,1-11 月己累計預扣預繳所得稅6,280 元。計算 12月份工資薪金所得應預扣預繳的個人所得稅。(2分) (2)12 月取得一次性年終興金收入 60,000 元。單獨計算年終獎應交納的個人所得稅額。(2分〕(3) 12 月出版一本專著取得稿酬 20,000 元(不含增值稅),計算其應預扣的個人所得稅額。(2 分) (42,12 月出租居民住房一套,月租金收入 4000 元(不含增值稅),當月發(fā)生房屋修繕費用2,000 元,不考慮其他稅費,計算 12 月其應交納的個人所得稅額。 (2分) (5)12 月外出講課一次,取得講課費6,000 元(不含增值稅),計算其應預扣的個人所得稅額。 (2分) (6)計算王博學老師 2022 年度綜合所得應納稅所得額。(2分) (7)計算王博學老師2022 年度綜合所得匯算清繳時應補(退)個人所得稅稅額。(2分)
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2023-09-06
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元,期末結轉本年利潤,應如何編制會計分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤總額(稅前會計利潤)為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費20萬元,工會經(jīng)費4萬元,職工教育經(jīng)費16萬元;經(jīng)查,甲公司當年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調整因素。要求:請回答以下問題,并寫出計算過程。(6分) (1)納稅調整數(shù)=?(4分) (2)應納稅所得額=?(1分) (3)當期應交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當年應交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請回答以下問題,按要求寫出計算過程或分錄。 (1)計算遞延所得稅;(2分) 計算所得稅費用;(2分) 編制所得稅費用相關的分錄;(4分)
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2020-04-22
非獨立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
老師好,2019年利潤發(fā)生了虧損,那2020年第一季度預繳企業(yè)所得稅時是先彌補以前利潤,再預繳企業(yè)所得稅嗎?若果是先彌補后繳企業(yè)所得稅,那2020年第一季度需要做彌補以前年度利潤的會計分錄嗎?
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2020-04-18
請問:8月購入固定資產,9月計提了一個月折舊,10月申報季度企業(yè)所得稅時作了一次性扣除,在做10月會計分錄時怎么處理?
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2019-10-29
17年的發(fā)票失控已做進項轉出補繳稅款,但稅務這邊要求在10月季度企業(yè)所得稅預繳時調整企業(yè)所得稅,請問這個怎么處理,會計分錄該怎么做?
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2019-08-15
我們單位是小規(guī)模納稅人,第三季度虧損8000元,這個季度所得稅申報的時候要彌補上個季度的虧損嗎?如果要彌補,會計分錄怎么做?
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2018-01-02
我一直沒有計提企業(yè)所得稅,現(xiàn)在已經(jīng)做了匯算清繳,到公司沒有進行利潤分配,怎么處理?
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2020-06-03
稅務籌劃的任務就是通過一些合法的手段使企業(yè)當期的應納稅所得額盡量減少,稅務籌劃者需要了解和掌握的基本方法有() A:避免應稅所得的實現(xiàn) B:推遲應稅所得的實現(xiàn) C:在關聯(lián)企業(yè)之間分配利潤 D:控制企業(yè)的資本結構 請問老師,答案選什么? 謝謝!
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2021-12-08
今年購進固定資產是不是也所得稅享受一次扣除。年末時是不是要做遞延所得稅負債,會計分錄應該怎么做。
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2021-12-12
你好,我想問一下小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅減免部分怎么做會計分錄
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2019-10-13
老師,新建公司,頭一次申報報表,資產負債表里未分配利潤是-1500,那利潤表利潤總額也是這個數(shù),在企業(yè)所得稅報表里,利潤總額是不是填寫-1500
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2021-10-18
老師,遞延所得稅資產—存貨跌價準備的分錄怎么做的
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2020-01-02