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是分公司,非獨立核算的填寫減免稅調查表1.填表時,銷售額要怎么填?分公司沒有獨立的財務報表呀,是不是就填分公司2011年度的開票額?2.所得稅和增值稅是在國稅交的,那填寫減免稅調查表,是不是就是將2011年所交的所得稅和增值稅的總額填上去就可以了?(本公司未涉及到減免稅)以上解答
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2017-06-18
出口退稅發(fā)票勾選跨月了,沒有在當月勾選確認,會怎么樣的哦~
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2020-01-02
請問一般納稅人的建筑工司要上交哪些稅種,稅率分別是多少?
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2021-11-09
這月污水處置費含稅價53萬收入,印花稅應該怎么算,怎么計提
1/709
2019-05-20
個體工商戶定期定額戶沒有做過賬報過稅,工商年檢全寫0嗎
1/1224
2020-05-21
老師,我開建筑服務的發(fā)票額是189822.36元,從2022年4月開始,減免增值稅,個人所得稅交了1105.76,請問一下這是如何計算出來的?具體的個人所得稅率是多少?
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2022-04-02
老師,我們企業(yè)是小微企業(yè),企業(yè)所得稅,本年度應納是10萬,,現(xiàn)在年報所得稅。小微減免了3萬,之前季度預繳了2萬。還要繳納5萬,年底要怎么做分錄呀
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2021-05-11
關于利息,股息,紅利的收入,個人所得稅里,一個月的全額交,一個月至一年的減半交,一年以上免征。那這個適用企業(yè)的利息股息紅利交所得稅的情況嗎
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2022-07-28
老師好,問一下,小規(guī)模公司,稅種核定表上,企業(yè)所得稅的稅率是百分之25,征收率是0,是相當于減免全部企業(yè)所得稅吧?這倆表我這么填對嗎老師?
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2018-10-24
老師實際繳納按照2.5%計算所得稅對吧,就是利潤總額150000*2.5%=3750元這是實際繳納的企業(yè)所得稅,150000*25%-3750=33750元填寫到13行減免就可以了對吧老師,謝謝
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2022-01-07
小微企業(yè),減征收企業(yè)所得稅,應交2853.09,實際交了1141.23,把免征那部分放到營業(yè)外收入了,利潤表所得稅是2853.09,是不對的。季報的報上去了,現(xiàn)在年報應該么改呀?
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2017-05-23
請問,2018年按照實際計提企業(yè)所得稅,匯算之后減免多計提部分應該是沖減應交稅費-所得稅計提,但是卻做了營業(yè)外收入?,F(xiàn)在應該怎么處財務調整呢?
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2020-07-09
我們本年利潤總額是13912.26,應該繳納的所得稅是3478.07,小微企業(yè)減免是2086.84,實際已經繳納了5559.04,相當于多交了所得稅,這個還能退嗎?用年底做會計分錄嗎?
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2018-01-05
污水處理公司,所得稅前三年減免,還需要每季度計提所得稅嗎?4-6月我已經計提完了,還用沖掉嗎?還是每個季度必須先計提,再做一筆反向分錄
1/365
2020-10-19
老師您好,小型微利企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠明細表自動生成的數(shù)是怎樣生成出來的?。勘热缥业睦麧櫴?0萬實際是需要預繳多少的企業(yè)所得稅的?
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2019-04-11
《企業(yè)基礎信息表》中行業(yè)明細、從業(yè)人數(shù)、資產總額符合小微企業(yè)標準的,主表第23行應納稅所得≤300萬元且>0的企業(yè),必須選填A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》
1/661
2020-05-27
老師對于有所得稅優(yōu)惠政策的,比如利潤100萬,但是免稅項目所得是110萬,最終在匯算清繳時只能按100萬來抵扣,虧的10萬不能延到后面彌補是嗎?
1/494
2020-04-15
民辦托兒所,增值稅是免的嗎?是屬于免稅行業(yè)吧
2/1153
2018-12-27
公司是從事軟件開發(fā),目前沒有收入,想了解下軟件企業(yè)的相關優(yōu)惠(如果已經獲得雙軟證書情況下) 1.開發(fā)的軟件由自己運營,那運營獲得的收入適用所得稅兩免三減半和增值稅即征即退的優(yōu)惠嗎? 2.公司如果出售軟件的同時也有自己運營的軟件,那出售和運營的收入都適用所得稅兩免三減半的優(yōu)惠和增值稅即征即退的優(yōu)惠嗎? 3.開發(fā)的軟件出售給投資公司或子公司,獲得的收入適用所得稅兩免三減半和增值稅即征即退的優(yōu)惠嗎?
5/441
2023-02-16
免抵退稅申報匯總表中免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額怎么算?
2/2613
2017-03-13