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2017 年企業(yè)所得稅匯算清繳多繳了3000元,這個一直不出來,稅務局會不會問,不管行不行?有沒有什么風險
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2019-05-28
企業(yè)有幾個員工,現(xiàn)在都沒給交養(yǎng)老保險,工資都是3400元,報個人所得稅時,扣除標準是多少,扣除完還用交個人所得稅么
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2018-06-30
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調增,應納稅所得額為零.
1/998
2018-03-20
我公司于2019.7月購入價值120萬元的舊的機械設備(挖機等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊,根據(jù)這個政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計分錄:借:管理費用-累計折舊---114萬元,貸:累計折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時的會計分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計分錄)?謝謝老師!
1/1083
2019-10-22
當本期預扣繳個人所得稅為負數(shù)時,按個人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時多退少補,應表示為0;當本期預扣繳個人所得稅為大于零時,本期預扣繳個人所得稅為計算扣繳金額。請問公式如何設置?
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2019-10-20
個人獨資企業(yè)投資者工資已經(jīng)在自己企業(yè)申報個人所得稅工資薪金所得,算有綜合所得嗎?年度匯算清繳時可以減除6萬元費用嗎?
1/2176
2020-03-22
在申報2020.10-12月企業(yè)所得稅預繳表,利潤8萬*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬,前三季度都沒有利潤,我是小微企業(yè),在匯算清繳時是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
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2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應該填那張減免表的哪項呢
1/1561
2020-05-25
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表本年度當年境內所得額為負數(shù),能彌補2020年第一季度的虧損嗎?
1/2965
2020-04-15
3月未計提企業(yè)所得稅,4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅,和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅,請問現(xiàn)在分錄要怎么做?
1/662
2019-05-09
個人的稅分錄錯了,要怎么改,借:管理費用工資,貸:應付工資,貸:個人所得稅 匯算清繳金額不對,管理費用工資比應付工資大,要怎么調分錄
1/428
2023-03-19
預繳2019企業(yè)所得稅年報,增加了管理費用,工資不變,增加的數(shù)如何做分錄
1/471
2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報怎么沒有104000,管理費用怎么填
2/957
2020-03-23
企業(yè)所得稅年報的管理費用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費用里面嗎?
1/2049
2020-04-15
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關系的對吧。不涉及調整吧
3/72
2025-02-18
老師,我問下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒得到發(fā)票,我調增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會計賬上的暫估。那我之前調增多交的企業(yè)所得稅。跟這會計賬是沒有關系的對吧。不涉及調整吧
5/66
2025-01-09
以前年度虧損可以可以彌補第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因為我們企業(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無法彌補?需要匯算清繳完后才能彌補?
2/721
2020-04-22
老師,企業(yè)所得稅與所得稅費用是怎么計算的呢,我一直都分不清有什么區(qū)別
2/979
2016-10-27
我籌建期原來2016年填報匯算清繳這樣做對不對?會計賬管理費用-開辦費-50萬(其中招待費20萬),財務費用2萬,會計利潤-52萬,匯算清繳填報:納稅調增52萬,調整后所得為0,應納稅所得額0.老師,2016年會計賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報對不對?如果不對,怎樣填報為好?
1/594
2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計計入長期待攤-開辦費科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報,待有收入時一次性或者分3年一起計入損益。2、如果會計賬是放入管理費用-開辦費科目,有損益,匯算清繳時不能顯示有虧損,需要把全部費用納稅調增,應納稅所得額為零.3、2016年我是計入管理費用-開辦費中,匯算清繳利潤顯示負數(shù),我就把管理費用、財務費用的數(shù)全部調增,應納稅所得額為0.這樣可以吧?????
1/681
2018-03-20