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小規(guī)模納稅人的增值銳,印花稅,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,計(jì)算方法,小規(guī)模納稅人的印花銳,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計(jì)算方法
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2021-06-02
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計(jì)提的所得稅及在17年 計(jì)提和繳納16年匯算清繳的所得稅(企業(yè)所得稅科目有16年計(jì)提的余額)。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么?
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2018-03-14
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),會自動扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
今年個(gè)人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過個(gè)稅,為什么個(gè)稅匯算清繳會退我930元?
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2020-06-04
老師,籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.
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2018-03-20
我公司于2019.7月購入價(jià)值120萬元的舊的機(jī)械設(shè)備(挖機(jī)等),按照國家政策,500萬元以下的固定資產(chǎn),可以允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,根據(jù)這個(gè)政策,假如殘值6萬元,余值:114萬元,那么折舊的會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊---114萬元,貸:累計(jì)折舊----114萬元,是這樣嗎?那到了今年年底的匯算清繳時(shí)的會計(jì)分錄怎么處理呢(麻煩寫一下會計(jì)分錄)?謝謝老師!
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2019-10-22
自己開了一個(gè)是個(gè)體戶 ,在別家公司上班是工資經(jīng)營所得,今年匯算清繳時(shí)候 是申報(bào)多處所得匯算清繳,是在個(gè)人所得稅app匯算清繳,還是在個(gè)人經(jīng)營所得匯算清繳?
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2022-02-24
到了國家規(guī)定的時(shí)間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
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2018-05-30
老師,是所有企業(yè)都要個(gè)人所得稅做匯算清繳嗎?具體該怎么做?
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2020-03-23
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)投資者工資已經(jīng)在自己企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金所得,算有綜合所得嗎?年度匯算清繳時(shí)可以減除6萬元費(fèi)用嗎?
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2020-03-22
老師長投可以認(rèn)繳嗎?咋做帳
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2021-05-07
請問月初抄稅,什麼時(shí)候清卡?
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2022-01-06
當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為負(fù)數(shù)時(shí),按個(gè)人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ),應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為大于零時(shí),本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請問公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
個(gè)人的稅分錄錯(cuò)了,要怎么改,借:管理費(fèi)用工資,貸:應(yīng)付工資,貸:個(gè)人所得稅 匯算清繳金額不對,管理費(fèi)用工資比應(yīng)付工資大,要怎么調(diào)分錄
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2023-03-19
請問我們工程公司掛靠在其他家,平常預(yù)繳了企業(yè)所得稅,管理費(fèi)也交了,現(xiàn)在要收我們1%的企業(yè)所得稅,合理嗎
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2022-04-07
老師,建筑公司如果接了一個(gè)工程項(xiàng)目,那費(fèi)用是15%全包是什么意思?還有是收管理費(fèi)2%和2%的企業(yè)所得稅又是什么意思?
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2022-02-22
3月未計(jì)提企業(yè)所得稅,4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅,和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅,請問現(xiàn)在分錄要怎么做?
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2019-05-09
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表,利潤8萬*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬,前三季度都沒有利潤,我是小微企業(yè),在匯算清繳時(shí)是按照利潤8萬*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
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2021-01-05
請問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
1/1561
2020-05-25