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老師,小規(guī)模自開(kāi)專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎? 不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-11-22
老師,小規(guī)模自開(kāi)專票的分錄是這樣的嗎?貸方是掛應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是嗎?不能掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-11-22
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)月末增值稅是通過(guò)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎,累計(jì)一個(gè)季度應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額,待第二季度第一個(gè)月繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。這樣對(duì)嗎?謝謝
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2019-08-29
老師你好,請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)賬把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里嗎?怎么賬務(wù)處理?
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2018-09-16
老師,想問(wèn)一下一般納稅人,月末是否要將銷項(xiàng)和進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn),做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?
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2021-03-25
出口免稅單位,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)票只認(rèn)證不抵扣,進(jìn)項(xiàng)票該如何做賬,進(jìn)項(xiàng)稅金還是做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎?如果這樣做的話,就會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)
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2019-06-21
老師像是選擇了簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目是不是計(jì)提分錄貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅,交稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款,像這種簡(jiǎn)易計(jì)稅期末需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)嗎?
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2020-12-06
就是在我接手現(xiàn)在工作之前賬面上有補(bǔ)計(jì)提的企業(yè)所得稅 ,然后直到現(xiàn)在 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅還是貸方數(shù),我們應(yīng)該如何處理這塊?
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2019-07-10
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額1800這個(gè)怎么處理?
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2020-01-14
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)怎么算
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2023-12-06
老師您好,期末應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金有余額,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提增值稅,就是當(dāng)月申報(bào)產(chǎn)生的增值稅稅金直接計(jì)入已交稅金,所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
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2022-05-06
各位老師,請(qǐng)問(wèn),①我公司是做健康體檢的,客戶是單位的,客戶都是先來(lái)做體檢,之后對(duì)完帳以后,才開(kāi)發(fā)票,然后才回款,這樣我就先確認(rèn)主營(yíng)收入和銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)到月末的時(shí)候,我是不是應(yīng)該把銷項(xiàng)稅的貨方轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅的科目貨方,②這未交增值稅到對(duì)方單位來(lái)開(kāi)發(fā)票了再作申報(bào)并繳納可以嗎? ③我做了未開(kāi)票收入處理是否可行?謝謝!
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2020-07-08
未交增值稅借方余額,一直放著不管呢,還是再做一筆分錄: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn) 貸 應(yīng)交水費(fèi)-未交增值稅 2萬(wàn)
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2023-12-04
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目的借貸方怎么用?分別代表什么?
1/1335
2020-07-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅金-未交增值稅余額是負(fù)數(shù)怎么辦啊
1/1387
2016-12-20
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除5%進(jìn)項(xiàng)稅,本月計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅10000 下月加計(jì)后交不到的。會(huì)計(jì)分錄怎么作呢。
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2024-05-15
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目期末在貸方,要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目期末要為0嗎?
1/1411
2020-07-18
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額,月底要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 科目嗎?
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2019-10-26
“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)”可以不通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,直接結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”嗎? 例如: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
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2021-12-24
應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目有余額嗎?
1/1722
2018-03-27