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小規(guī)模專票和開(kāi)超的普票附加按照之后的計(jì)提 未超過(guò)45萬(wàn)的普票 免征增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 附加什么都不用做對(duì)吧?
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2021-05-07
你好,現(xiàn)在小規(guī)模的月收入不超10萬(wàn)的免征增值稅
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2019-06-11
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開(kāi)工資時(shí),可以直接做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2023-03-13
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5)因倉(cāng)庫(kù)管理不善,上月購(gòu)進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購(gòu)成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
折舊方法確定后,不能隨意更改,如果要改變折舊方法,需經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)是嗎
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2016-08-15
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬(wàn)美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬(wàn)元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額70萬(wàn)元,通過(guò)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價(jià)為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2023-05-16
我上個(gè)月公帳戶支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開(kāi)的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
請(qǐng)問(wèn):客戶收我公司的產(chǎn)品及增值稅專票(已抵扣),認(rèn)為產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題,退貨,但不提供稅務(wù)局退貨信息,我公司無(wú)法開(kāi)據(jù)紅字發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?
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2019-12-18
商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務(wù),乙公司為星級(jí)客甲商業(yè)銀行M支行2016年第四季度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收入如下:(1)提供貸款服務(wù),取得含增值稅利息收入6491.44萬(wàn)元。(2)提供拍件貼現(xiàn)服務(wù),取得含增值稅利息收入874.5萬(wàn)元(3)提供資金結(jié)算服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入37.1萬(wàn)元。(4)提供賬戶管理服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入12.72萬(wàn)元。已知:金融服務(wù)增值稅稅率為6%,乙公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
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2017-05-13
預(yù)收物業(yè)管理費(fèi)為什么會(huì)是貸:預(yù)收賬款-物管費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額呢?只是預(yù)收而已,為什么就產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額呢
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2019-03-20
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒(méi)有名字可以收嗎? 而且 開(kāi)票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
如果免征的增值稅1000計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,假如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6萬(wàn),交納企業(yè)所得稅(按核定收入交納企業(yè)所得稅)是按6萬(wàn),還是按61000交納企業(yè)所得稅? 謝謝!
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2016-05-30
我想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題一個(gè)小規(guī)模建筑企業(yè),在核定征收期間按中標(biāo)價(jià)開(kāi)了發(fā)票給業(yè)主方,且增值附加稅及所得稅已全部在核定征收年份足額繳納,工程款卻在查賬征收的年度逐筆進(jìn)賬,老師這種情況我在核定征收期間做賬務(wù)處理時(shí)對(duì)成本及收入該如何確認(rèn)? 開(kāi)票的時(shí)候是核定征收 就是在核定征收的時(shí)候已經(jīng)把所有票都開(kāi)完了 按道理就是借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 成本發(fā)票在查賬征收的時(shí)候已經(jīng)開(kāi)了
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2022-03-23
請(qǐng)問(wèn)老師,要增加第一類增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍,是需要有增值電信業(yè)務(wù)許可證才能申請(qǐng)嗎?增值電信業(yè)務(wù)在一般經(jīng)營(yíng)范圍里增加不了
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2022-03-01
你好,我想咨詢一下,我們公司是人力資源公司,做的是差額征稅。如果我們開(kāi)一張發(fā)票,金額是10000其中,9000元是代替客戶給員工發(fā)的工資和社保款,剩下的1000元是管理費(fèi)用,按照5%差額征稅,賬款未到賬,會(huì)計(jì)做賬科目該怎么做?
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2019-04-18
老師好,麻煩問(wèn)一下,增值稅專票的購(gòu)貨方或銷售方信息開(kāi)戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08
醫(yī)療美容行業(yè)可以按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅?
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2019-11-29
我們是建筑勞務(wù)分包公司,一般納稅人簡(jiǎn)易征收3%稅率,不涉及到增值稅抵扣的問(wèn)題,是不是發(fā)票直接做認(rèn)證轉(zhuǎn)出就可以,我的賬務(wù)處理分錄對(duì)嗎
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2020-05-15
開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票。然后公司對(duì)公賬戶扣繳了稅費(fèi)80元。這個(gè)分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款還是:借:管理費(fèi)用——稅金 貸:銀行存款
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2018-12-28
老師,5月支付金稅盤維護(hù)費(fèi)560元,做分錄借管理費(fèi)用560,貸銀行存款560,這樣做分錄是不是報(bào)增值稅時(shí)不能填減免,如果下月報(bào)增值稅減免,怎么做分錄?
1/476
2020-06-10