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你好,我想咨詢一下,我們公司是人力資源公司,做的是差額征稅。如果我們開一張發(fā)票,金額是10000其中,9000元是代替客戶給員工發(fā)的工資和社???,剩下的1000元是管理費(fèi)用,按照5%差額征稅,賬款未到賬,會(huì)計(jì)做賬科目該怎么做?
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2019-04-18
我想請(qǐng)教你一個(gè)問題一個(gè)小規(guī)模建筑企業(yè),在核定征收期間按中標(biāo)價(jià)開了發(fā)票給業(yè)主方,且增值附加稅及所得稅已全部在核定征收年份足額繳納,工程款卻在查賬征收的年度逐筆進(jìn)賬,老師這種情況我在核定征收期間做賬務(wù)處理時(shí)對(duì)成本及收入該如何確認(rèn)? 開票的時(shí)候是核定征收 就是在核定征收的時(shí)候已經(jīng)把所有票都開完了 按道理就是借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 成本發(fā)票在查賬征收的時(shí)候已經(jīng)開了
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2022-03-23
去年12月收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,且已入賬: 借:管理費(fèi)用 貸銀行存款。 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,且已讓銷售方重新開票開票,分錄怎么做?
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2020-12-21
公司法人自己的車,產(chǎn)生的費(fèi)用,如加油,停車費(fèi),能記管理費(fèi)用嗎?
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2020-07-24
老師好,請(qǐng)問一下,公司法人到了退休年齡,社保己交足15年,醫(yī)保需補(bǔ)7年,3萬多元,這筆補(bǔ)交醫(yī)??钚鑲€(gè)人出還是允許公司出,如果公司出,列入工資薪金一福利費(fèi)還是直接列管理費(fèi)用一福利費(fèi)?
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2020-03-09
老師您好!我公司是一家裝飾公司。我公司法人收到其他裝飾公司付給他個(gè)人的項(xiàng)目管理費(fèi),他需要繳納哪些稅費(fèi)?因?yàn)樗欠ㄈ擞惺裁刺貏e要注意的地方嗎?
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2019-09-11
我想問下法律顧問費(fèi)跟民事代理費(fèi)屬于管理費(fèi)用嗎
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2021-02-23
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個(gè)人所得稅零申報(bào) 里面顯示當(dāng)月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
建筑公司的企業(yè)所得稅和增值稅如何具體的進(jìn)行稅收籌化?
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2022-09-28
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營(yíng)業(yè)外收入”,“營(yíng)業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽I(yíng)收不計(jì)提增值稅,無法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營(yíng)收和稅款占多少,造成營(yíng)收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營(yíng)業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營(yíng)收) ?
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2019-03-19
老師您好!安置殘疾人即征即退的企業(yè),退稅是按月退增值稅,還是按季度退增值稅有規(guī)定嗎?
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2020-03-29
企業(yè)收到稅務(wù)退回增值稅留底稅額返還 會(huì)計(jì)分錄是不是 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
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2022-05-25
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營(yíng)權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額70萬元,通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價(jià)為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2023-05-16
(判斷)特約商戶,是指與收單機(jī)構(gòu)簽訂銀行卡受理協(xié)議、按約定受理銀行卡并委托收單機(jī)構(gòu)為其完成交易資金結(jié)算的企事業(yè)單位、個(gè)體工商戶或其他組織,以及按照國(guó)家工商管理機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定,開展網(wǎng)絡(luò)商品交易等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的企業(yè)法人。
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2020-04-03
兼有內(nèi)外銷非生產(chǎn)企業(yè) 出口一批9%征稅0退稅率的尿素商品,是否還需要登入“出口退稅系統(tǒng)”填報(bào)信息? 會(huì)計(jì)分錄需要分開內(nèi)外銷增值稅進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)稅嗎?會(huì)計(jì)處理也一樣認(rèn)證抵扣嗎?
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2020-02-02
小規(guī)模納稅人,購(gòu)買的金稅盤可全額抵扣增值稅,采購(gòu)和減免分錄這么做對(duì)嘛1、購(gòu)入專用設(shè)備時(shí)借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用
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2019-01-05
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額月有余額記哪個(gè)科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅13貸記銀行存款113借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)13貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額13 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額月有余額記哪個(gè)科目
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2020-05-14
老師,5月支付金稅盤維護(hù)費(fèi)560元,做分錄借管理費(fèi)用560,貸銀行存款560,這樣做分錄是不是報(bào)增值稅時(shí)不能填減免,如果下月報(bào)增值稅減免,怎么做分錄?
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2020-06-10
老師好,麻煩問一下,增值稅專票的購(gòu)貨方或銷售方信息開戶行信息可以是一般戶賬戶信息嗎?謝謝老師!
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2021-10-08