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21年開的公司,當(dāng)時已經(jīng)簽過三方協(xié)議了。因為一直沒有業(yè)務(wù)現(xiàn)在銀行那邊說要把銀行賬戶注銷掉,等有業(yè)務(wù)了重新辦理。要不然管理費不動戶費用太高。如果注銷的話,稅務(wù)那邊有什么影響嗎?
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2023-04-28
老師 然后剛注冊好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個是記管理費還是法人往來? 謝謝
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2023-07-05
沒有收入,不需要交稅的是不是啊
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2019-01-17
你好,我想咨詢一下,我們公司是人力資源公司,做的是差額征稅。如果我們開一張發(fā)票,金額是10000其中,9000元是代替客戶給員工發(fā)的工資和社???,剩下的1000元是管理費用,按照5%差額征稅,賬款未到賬,會計做賬科目該怎么做?
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2019-04-18
如果企業(yè)購買保本型理財產(chǎn)品,投資收益需要交增值稅嗎?
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2018-02-07
企業(yè)收到稅務(wù)退回增值稅留底稅額返還 會計分錄是不是 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅呢
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2022-05-25
小規(guī)模納稅人,購買的金稅盤可全額抵扣增值稅,采購和減免分錄這么做對嘛1、購入專用設(shè)備時借:管理費用(價稅合計額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款2、抵減增值稅應(yīng)納稅額時借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸:管理費用
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2019-01-05
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-15
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業(yè)務(wù)招待費100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅13貸記銀行存款113借管理費用業(yè)務(wù)招待費13貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額月有余額記哪個科目
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2020-05-14
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為79100元,舊產(chǎn)品作價20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進(jìn)項稅額己抵扣)。 要求:計算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
(判斷)特約商戶,是指與收單機(jī)構(gòu)簽訂銀行卡受理協(xié)議、按約定受理銀行卡并委托收單機(jī)構(gòu)為其完成交易資金結(jié)算的企事業(yè)單位、個體工商戶或其他組織,以及按照國家工商管理機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)定,開展網(wǎng)絡(luò)商品交易等經(jīng)營活動的企業(yè)法人。
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2020-04-03
醫(yī)療美容行業(yè)可以按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅?
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2019-11-29
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬元,當(dāng)月進(jìn)項稅額70萬元,通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。
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2023-05-16
企業(yè)在外地預(yù)繳增值稅,本期申報增值稅時無法帶出預(yù)繳稅額怎么辦?
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2023-02-27
預(yù)收物業(yè)管理費為什么會是貸:預(yù)收賬款-物管費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額呢?只是預(yù)收而已,為什么就產(chǎn)生銷項稅額呢
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2019-03-20
商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務(wù),乙公司為星級客甲商業(yè)銀行M支行2016年第四季度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入如下:(1)提供貸款服務(wù),取得含增值稅利息收入6491.44萬元。(2)提供拍件貼現(xiàn)服務(wù),取得含增值稅利息收入874.5萬元(3)提供資金結(jié)算服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費收入37.1萬元。(4)提供賬戶管理服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費收入12.72萬元。已知:金融服務(wù)增值稅稅率為6%,乙公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
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2017-05-13
我想請教你一個問題一個小規(guī)模建筑企業(yè),在核定征收期間按中標(biāo)價開了發(fā)票給業(yè)主方,且增值附加稅及所得稅已全部在核定征收年份足額繳納,工程款卻在查賬征收的年度逐筆進(jìn)賬,老師這種情況我在核定征收期間做賬務(wù)處理時對成本及收入該如何確認(rèn)? 開票的時候是核定征收 就是在核定征收的時候已經(jīng)把所有票都開完了 按道理就是借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入 成本發(fā)票在查賬征收的時候已經(jīng)開了
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2022-03-23
小規(guī)模納稅人出租房租,房租未達(dá)到起征點30萬,申報增值稅的時候,可以直接填在小微企業(yè)免稅銷售額這一行嗎(第10行)?
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2023-07-02
出口退稅管理申報中征收率是指出口貨物對應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開出的普通發(fā)票上寫的0稅率
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2021-04-24
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒有名字可以收嗎? 而且 開票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
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