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季度銷售額22.5萬,免征教育費(fèi),和地方教育費(fèi),減免的稅額應(yīng)該填哪一項(xiàng)?這樣填對(duì)不對(duì)?
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2019-04-08
請(qǐng)問下老師,小規(guī)模納稅人按季度銷售額不超過30萬,只有69000,增值稅免銷售額,季度按實(shí)際銷售額69000申報(bào)
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2020-04-22
小規(guī)模納稅人,剛開業(yè),頭兩個(gè)月去稅 局找開增值稅普票,當(dāng)場扣了稅款,那如果季度報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)季度開票金額未達(dá)到9萬應(yīng)免征增值稅,那當(dāng)場已交的稅款怎么處理呢?是退回來呢?還是不退,留著當(dāng)作以后季度的預(yù)繳?分別怎么處理?
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2017-05-18
季度開具發(fā)票4萬元,是填在小微企業(yè)免銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這欄
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2019-10-12
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅計(jì)算稅負(fù),(當(dāng)期應(yīng)交增值稅額+當(dāng)期免抵稅額)/(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額),這個(gè)當(dāng)期免抵退銷售額,包括去年開票但是在今年退稅的部分嗎?
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2021-12-07
老師,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報(bào)匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒有影響?可否將0.52做成未開票收入?~
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2021-01-04
軟件企業(yè),銷售自己研發(fā)的軟件,取得的收入增值稅是即征即退是嗎?增值稅的分錄應(yīng)該怎么寫啊,然后附加稅是按照哪個(gè)增值稅的金額計(jì)提???
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2018-04-18
個(gè)體戶廣告行業(yè)現(xiàn)在是月不超過十萬,季度不超過三十萬,免增值稅是嗎?這個(gè)限額是包含已開普票和代開專票銷售額合計(jì)嗎?如果兩項(xiàng)相加小于10萬,免稅。如果普票開具20萬不含稅,增票20萬不含稅。實(shí)際需要交多少增值稅和地稅?代開的增值稅發(fā)票是三個(gè)點(diǎn),那地稅分別是按幾個(gè)點(diǎn)征收的?
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2019-04-01
自2019年4月1日,進(jìn)口貨物增值稅由16%和10%分別降至13%和9%。 國內(nèi)某公司于2019年4月進(jìn)口德國產(chǎn)排量為6升的汽油動(dòng)力四輪驅(qū)動(dòng)越野車 3臺(tái),經(jīng)海關(guān)審核其成交價(jià)格總值為CIF境內(nèi)某口岸460000.00歐元。假設(shè)其適用的外匯折算價(jià)為1歐元=7.5元人民幣,經(jīng)查稅則 ,該貨物關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)代征稅均按從價(jià)方式征收。適用15%最惠國稅率,對(duì)應(yīng)6.0升排氣量的消費(fèi)稅稅率為40%,增值稅稅率為13%。計(jì)算應(yīng)征增值稅稅額。
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2023-12-21
你好,請(qǐng)問小規(guī)模6月份成立,請(qǐng)問當(dāng)月開具不下超過30萬元的銷售發(fā)票,這享受免交增值稅優(yōu)惠嗎?
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2019-06-07
老師您好,公司2020年主要經(jīng)營餐飲服務(wù)、銷售農(nóng)產(chǎn)品兩種業(yè)務(wù),都是主營業(yè)務(wù),分別核算的。但是銷售收入大于餐飲服務(wù)收入。財(cái)稅2020第8號(hào)文中生活服務(wù)業(yè)可享受免增值稅優(yōu)惠。請(qǐng)問公司的餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)可以享受此優(yōu)惠嗎?
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2021-02-19
某連鎖藥店公司下設(shè)十三個(gè)零售藥店(分公司),公司稅務(wù)登記為一般納稅人,按月申報(bào)增值稅,零售藥店(分公司)稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,請(qǐng)問會(huì)不會(huì)導(dǎo)致重復(fù)征稅多征稅?
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2020-05-22
福利彩票代收的手續(xù)費(fèi)征不征收增值稅,如果征,應(yīng)按什么征稅呢
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2019-04-13
(增值稅一般納稅人)同時(shí)生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品,2018年3門外購一座倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅500000該倉庫用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門購買一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1600元,外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅3200元,當(dāng)門應(yīng)稅藥品不含稅銷售額50000元,免稅藥品銷售額70000元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元
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2018-10-30
企業(yè)是一般納稅人,但是采購原材料的發(fā)票都是普通發(fā)票,且免征增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣,都是借:原材料 貸:現(xiàn)金、應(yīng)付這么直接記的,銷售發(fā)票也是普票,沒有專票,現(xiàn)在有一張?jiān)牧习l(fā)票開來的是專票,去國稅認(rèn)證了,賬務(wù)處理也是直接借:原材料 貸:現(xiàn)金、應(yīng)付,不反應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎?
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2017-08-10
老師好!請(qǐng)教:我們以前申請(qǐng)免稅,現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅,免稅是全部收入入主營,補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅,所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益),請(qǐng)教分錄怎么寫, ̄收入少了,補(bǔ)了稅,感謝?。?!
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2018-12-28
圖書批發(fā) 和零售環(huán)節(jié)享受增值稅減免 那我們公司從出版社拿版號(hào) 出版社給印刷廠委印書 印刷廠把發(fā)票開給我們公司 那生產(chǎn)出來的產(chǎn)品 我們銷售出去 能享受增值稅減免嗎? 1
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2018-07-30
我們蛋雞養(yǎng)殖,雛雞有發(fā)票,飼料也有發(fā)票。就是一些費(fèi)用沒有發(fā)票,是白條,可不可以入賬。我們是免征所得稅,增值稅的。白條入賬,匯算需不需要調(diào)增。免征所得稅,是不是意味著沒有發(fā)票的白條都可以入賬?
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2020-05-26
老師,請(qǐng)問一下,我是小規(guī)模納稅人,1.2月開的普票是5萬,專票10萬,稅率是3%,3月份開具的普票5000,專票3000,稅率都是1%,季度總額未超過30萬,普票是免增值稅的。那我填申報(bào)表的時(shí)候,我知道專票減征的2%的金額可以填減免稅申55報(bào)表,也要填在主表本期應(yīng)納稅減征額那里,但是普票5000的1%稅率的金額,請(qǐng)問一下要不要填在減免稅表里面。還是只填普票的總金額55000元填在小微企業(yè)免稅銷售額那里就行了,就不用管普票1%稅率的5000元的減征額2%的部分了。第二我交稅的時(shí)候是不是只交專票部分。
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2020-04-12
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)增值稅填寫申報(bào)表時(shí),開具普票免稅稅率的 金額520000怎么填寫申報(bào)表 填寫其他免稅銷售額是按照含稅的52萬還是先價(jià)稅分離后再填寫到其他免稅額這一欄
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2022-07-06