軟件企業(yè),銷售自己研發(fā)的軟件,取得的收入增值稅是即征即退是嗎?增值稅的分錄應(yīng)該怎么寫啊,然后附加稅是按照哪個(gè)增值稅的金額計(jì)提啊?
花簡(jiǎn)凌漫
于2018-04-18 15:54 發(fā)布 ??1067次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-18 15:58
你好,是的,即征即退的,附加稅先按照應(yīng)交數(shù)計(jì)提繳納。退回增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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你好,是的,即征即退的,附加稅先按照應(yīng)交數(shù)計(jì)提繳納。退回增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2018-04-18 15:58:22

你好,超過3%的部分實(shí)行即征即退
2017-02-09 11:29:39

您好!是的。要符合要求的企業(yè)才可以。
2018-02-28 11:01:15

即征即退的政策是對(duì)于銷售軟件,如果說你不是銷售軟件是不享受這個(gè)政策的。
2021-11-18 18:33:53

(一)軟件產(chǎn)品的增值稅申報(bào)
1、軟件產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目按照增值稅納稅申報(bào)表即征即退貨物及勞務(wù) 縱欄進(jìn)行填報(bào).
2、軟件產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額填列在增值稅納稅申報(bào)表即征即退貨物及勞務(wù) 縱欄.
3、一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時(shí)銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的,進(jìn)項(xiàng)稅額按本辦法第十三條規(guī)定進(jìn)行分?jǐn)?并按分?jǐn)偤蟮慕痤~分別在增值稅納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目 縱欄和即征即退項(xiàng)目縱欄進(jìn)行填報(bào).
(二)嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅申報(bào)
1、嵌入式軟件產(chǎn)品的增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目按照增值稅納稅申報(bào)表即征即退項(xiàng)目縱欄進(jìn)行填報(bào).其銷售額按照上述公式的當(dāng)期嵌入式軟件銷售額計(jì)算填寫.
2、計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備等增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目按照增值稅納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目 縱欄進(jìn)行填報(bào).其銷售額按照上述公式的當(dāng)期計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備銷售額計(jì)算填寫.
3、實(shí)際生產(chǎn)(或采購)計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備取得的當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在增值稅納稅申報(bào)表一般項(xiàng)目 縱欄.
(一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算
即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%
當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×13%
當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是指用于生產(chǎn)軟件產(chǎn)品購進(jìn)貨物取得的進(jìn)項(xiàng)稅額,包括當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額、上期留抵稅額.
(二)嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算:
(1)嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法及公式 即征即退稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×3%
當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額=當(dāng)期嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額×13%
2020-05-08 09:08:39
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花簡(jiǎn)凌漫 追問
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