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提問:支付社保費(fèi) 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)交款 貸銀行存款 如果社保提供了增值稅發(fā)票 能進(jìn)行抵扣嗎? 怎么做?
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2016-09-09
公司購(gòu)買增值稅發(fā)票打印機(jī)是入到管理費(fèi)用還是入到財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2018-10-08
請(qǐng)問增值稅專票紙質(zhì)的沖紅,必須收回紙質(zhì)發(fā)票的全部聯(lián)次嗎,目前是以前年度的專票沖紅,只有第一聯(lián)和第四聯(lián),以及《專票代開退稅辦理情況說明--》,稅務(wù)局已蓋章,目前待調(diào)賬 小規(guī)模,繳交工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)候,不計(jì)提,只繳費(fèi)做賬可嗎,--管理費(fèi)用 --工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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2022-01-11
稅務(wù)稽查告知2018年度我公司收到一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票虛開票的,如何會(huì)計(jì)處理 2018年的記賬憑證是 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:銀行存款 2018年清算匯繳是虧損的,扣除這張票額還是虧損的
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2020-08-11
老師,支付老板或員工的旅游費(fèi)用,是記入管理費(fèi)用――福利費(fèi)嗎?這做賬的時(shí)候需要什么原始憑證?因?yàn)槭浅鰢?guó)游,沒有增值稅發(fā)票什么的
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2019-07-27
5月份用銀行存款付律師費(fèi):借:管理費(fèi)用-咨詢費(fèi), 貸:銀行存款, 那到6月份收到對(duì)方增值稅發(fā)票時(shí)及抵扣時(shí)分錄分別怎樣做呢?
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2019-08-31
公司的產(chǎn)品從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出對(duì)經(jīng)銷商做產(chǎn)品示范,該產(chǎn)品是無菌產(chǎn)品,每做完一次產(chǎn)品示范這個(gè)產(chǎn)品就報(bào)廢了,這個(gè)費(fèi)用是記入銷售費(fèi)用的還是記入管理費(fèi)用?這個(gè)是否視同銷售要繳納增值稅或者進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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2017-08-10
辦理簡(jiǎn)易征收的建筑勞務(wù)企業(yè)開具:現(xiàn)代服務(wù).勞務(wù)費(fèi)適用什么稅率
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2021-09-22
老師,符合小微企業(yè)的公司,填申報(bào)表時(shí),免征增值稅,不交增值稅,我該如何入賬?
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2019-07-10
大華公司為一般納稅人,12月10日 購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請(qǐng)寫出購(gòu)入A設(shè)備的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)請(qǐng)計(jì)算第一豐的折舊額,拜寫出相笑會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
被掛靠單位收取的管理費(fèi)入帳走其他業(yè)務(wù)收入,是不是也得交增值稅,要是被掛靠單位的收入很大,交的所得稅也很多,是不是可以多入一些期間費(fèi)用
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2019-05-07
  自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。老師,就是說只要年銷售額不超過500萬,都免增值稅?是這個(gè)意思嗎
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2022-03-24
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 抵減稅額是直接在購(gòu)買完做賬嗎?還是要在納稅申報(bào)時(shí)候抵減
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2019-08-21
有費(fèi)用我沒有拿到增值稅專用發(fā)票,我先編制分錄 比如是借:管理費(fèi)用100 , 貸 :現(xiàn)金 100; 現(xiàn)在拿到專用發(fā)票了 我可以編制 分錄借:管理費(fèi)用 17(紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 17沖減嗎
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2018-01-28
就是做稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣做,有問題嗎?借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣的時(shí)候再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營(yíng)業(yè)外收入,可以嗎
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2017-06-01
老師您好!購(gòu)稅控盤及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣,抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)890.00 貸:管理費(fèi)用330.00 營(yíng)業(yè)外收入490.00可以嗎?不走遞延收益科目可以嗎?
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2016-06-23
老師請(qǐng)問融資租賃車子的分錄這樣有問題嗎 2、支付保證金 借:其他應(yīng)收款-融資租賃保證金 287098元 貸:銀行存款?287098元?3、支付租金和利息 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款(本金+利息)30570元 貸:銀行存款?30570元 4、收到發(fā)票后 借:管理費(fèi)用-融資租賃費(fèi)用 27053.1元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?3516.9元?貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30570元
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2020-12-07
老師們,本公司是一般納稅人,去年買的稅盤做的憑證是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,后來才知道這樣是錯(cuò)誤的。咨詢后給的建議是那借其他應(yīng)收款其他480,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)480。管理費(fèi)用辦公費(fèi)480,其他應(yīng)收款其他480。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)紅字480,管理費(fèi)用紅字480。這樣是可以的是嗎。我沒學(xué)過財(cái)務(wù),很多我都不是很懂。
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2020-07-06
老師我公司9月份剛交的房租取得了2017年1-12月的房租10000元的增值稅發(fā)票?現(xiàn)在是9月份,1-8月的費(fèi)用怎么攤銷呀? 1-9月的就借管理費(fèi)用-租金貸庫(kù)存現(xiàn)金,是嗎?
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2017-09-09
老師您好,10月員工報(bào)銷消防培訓(xùn)費(fèi),借:管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi) 貸銀行存款。后面發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票是增值稅發(fā)票,10月沒有認(rèn)證,11月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問調(diào)整的分錄要怎么做?
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2018-11-03