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法的規(guī)范性行政解釋在執(zhí)行中具有普遍的約束力,但原則上講,不能作為法庭判案的直接依據(jù)。怎么理解?
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2022-08-28
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬(wàn) 成本是100萬(wàn) 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
老師請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫(xiě)的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2023-03-22
企業(yè)增值稅一般項(xiàng)目應(yīng)納稅額為負(fù),銷售舊房簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目應(yīng)納稅額為正,需要繳稅嗎?
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2021-08-23
物業(yè)公司收的水費(fèi)比交的水費(fèi)少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
核定征收的企業(yè)也要做賬嗎,不是說(shuō)核定征收是因?yàn)橘~務(wù)不規(guī)范,無(wú)法查賬么。那為什么還要做外賬
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2020-06-23
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤(rùn),利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)如何處理?
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2020-03-09
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項(xiàng)目和免征增值稅的區(qū)別?
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2019-03-02
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小微企業(yè)季報(bào),二季度開(kāi)了9000元的發(fā)票,征收率1%,增值稅申報(bào)表怎么填呢?
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2020-07-10
你好,我咨詢一下,我是公共運(yùn)輸企業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易征收,開(kāi)包車運(yùn)費(fèi)需要交增值稅嗎?
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2020-10-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),核定征收,沒(méi)有成本票。除了交增值稅、經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅,還要交哪些稅?
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2020-06-26
對(duì)于提供餐飲服務(wù)的,若從生產(chǎn)基地也是自己的,到酒店餐飲,還有其他企業(yè)食堂及自身內(nèi)部食堂,這個(gè)還增值稅怎么說(shuō),適不適用免征部分鮮活肉蛋增值稅的說(shuō)法,若免,發(fā)票開(kāi)普票,上面有免稅子樣?有稅率不,賬務(wù)怎么處理,免去部門企業(yè)所得稅里記入收入嗎
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2020-03-21
財(cái)政撥款是屬于免稅還是不征稅收入?
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2017-08-24
季度銷售額不超過(guò)9萬(wàn)的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報(bào),還有附加稅要交嗎
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2019-06-04
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資850 000元,車間管理人員工資12 000元,行政管理部門人員工資15 000元。
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2021-12-05
請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè),差額征稅財(cái)稅政策是幾號(hào)呢
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2022-03-29
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過(guò)10萬(wàn) 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報(bào)了嗎?還是企業(yè)所得稅照實(shí)申報(bào)
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2019-04-01
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬(wàn),增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬(wàn)。也就是需要會(huì)計(jì)利潤(rùn)納稅調(diào)減100萬(wàn) 按100萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27