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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-07-13
企業(yè)存在銀行抵押的保證金利息收入需要交增值稅嗎
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2022-03-20
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬,增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬。也就是需要會(huì)計(jì)利潤納稅調(diào)減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),。 請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-17
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務(wù)業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
請(qǐng)一位擅長稅收征管的老師解答下這個(gè)問題:企業(yè)的收支沒走公司賬戶而走個(gè)人支付寶有何處罰? 比如:未進(jìn)行納稅申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令其限期申報(bào),并除以未繳納稅款數(shù)額50%以上5倍以下罰款,這樣回答。勞務(wù)支出走支付寶未取得發(fā)票征管法怎么處罰?
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2023-12-14
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時(shí)賬務(wù)也做了:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,但是我那個(gè)月給稅務(wù)局申報(bào)時(shí)忘記申報(bào)了,我又不想跑稅務(wù)局去申報(bào),想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報(bào)差旅費(fèi)418(票面金額)借-管理費(fèi)用-差旅費(fèi)383.49 借-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)34.51 貸-銀行存款 418 老師,請(qǐng)問我這樣做對(duì)嗎?
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2020-07-01
收到購買稅控盤200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項(xiàng)目和免征增值稅的區(qū)別?
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2019-03-02
物業(yè)公司收的水費(fèi)比交的水費(fèi)少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
請(qǐng)問建筑行業(yè),差額征稅財(cái)稅政策是幾號(hào)呢
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2022-03-29
增值稅未達(dá)起征點(diǎn)填的是增值稅表未達(dá)起征點(diǎn)免稅稅額嗎?
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2019-10-15
企業(yè)增值稅一般項(xiàng)目應(yīng)納稅額為負(fù),銷售舊房簡易征收項(xiàng)目應(yīng)納稅額為正,需要繳稅嗎?
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2021-08-23
老師,我們公司承包了1樓至11樓的業(yè)務(wù),每月收客戶的物業(yè)管理費(fèi)、代攤水、電費(fèi)、停車管理費(fèi),清潔費(fèi),場地租金,開出增值稅精通發(fā)票,報(bào)務(wù)名稱就寫以上名稱,但是要在開票系統(tǒng)設(shè)置才行,這幾個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目的編碼應(yīng)該是什么?稅率應(yīng)該是多少?
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2016-07-27
企業(yè)12月份財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況增值稅略。1.盤虧甲材料1000千克,單位成本40元2.盤盈鼎材料500千克,單位成本50元。3.產(chǎn)成品倉庫發(fā)現(xiàn)毀損A產(chǎn)品500件,每件實(shí)際成本100元。對(duì)上述清查結(jié)果,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后處理如下。甲材料300千克屬倉庫管理人員失職造成,應(yīng)由其賠償。另外700千克屬管理制度不健全造成,列管理費(fèi)用處理。丙材料盤盈是由于計(jì)算不準(zhǔn)造成。作沖減管理費(fèi)用處理A產(chǎn)品毀損屬于以外事故造成保險(xiǎn)公司同意賠償3萬元。凈損失按規(guī)定予以轉(zhuǎn)銷。會(huì)計(jì)分錄 ?
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2020-07-03
小規(guī)模增值稅未達(dá)到征收額,那增值稅納稅申報(bào)表附列資料用不用填寫
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2019-01-14
老師,疫情期間小規(guī)模納稅人增值稅減按1%征收,增值稅相關(guān)分錄怎么做?
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2021-12-09