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老師好,我司是軟件公司,銷售自主研發(fā)的軟件,研發(fā)費(fèi)用 都已費(fèi)用化,請問 這個軟件入庫 如何做賬務(wù)處理,財務(wù)系統(tǒng)用的金蝶,謝謝
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2020-06-18
老師,你好,化工企業(yè)購入原材料用于研發(fā)新產(chǎn)品,如果最終沒研發(fā)出新產(chǎn)品,這個研發(fā)費(fèi)用就沒法如無形資產(chǎn),這個費(fèi)用怎么處理?
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2020-05-17
問題一新建工業(yè)企業(yè),發(fā)包給別人建公司,工程造價咨詢,還有財稅咨詢,還有延期支付工程款的利息,這部分費(fèi)用計入啥會計科目,目前在籌建期,是都費(fèi)用化,還是一個成本化,一個費(fèi)用化 問題二,對于像我這種籌建期的,現(xiàn)在不是12月了嗎,如果像上述這樣費(fèi)用化的東西年后才開發(fā)票給我,我今年的賬務(wù)要不要掛帳,掛帳的話除了合同沒有其他的應(yīng)該不可以吧,因?yàn)槲矣袀€扶持金的收入,想今年轉(zhuǎn)損益,這樣今年的企業(yè)所得稅能把開辦費(fèi)抵掉,明年他們在開票給我可以嗎?
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2019-12-06
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年中秋節(jié)將至,甲公司將自產(chǎn)的特制高級化妝品(假設(shè)此種高檔化妝品不對外銷售,且無市場同類產(chǎn)晶價格)作為福利發(fā)放給職工。此批高檔化妝品的成本為 850 萬元(若采用成本控制,可以將成本降至765 萬元),成本利潤率為 5%,常費(fèi)稅稅率 15%。請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行鈉稅籌劃。
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2021-01-11
20、某外貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán),2019年10月從甲生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)一批化妝品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款10萬元,增值稅1.3萬元。當(dāng)月外貿(mào)企業(yè)將這批化妝品全部出口,離岸價格折合人民幣為18萬元。已知化妝品增值稅退稅率為11%,適用的消費(fèi)稅稅率為15%,則該外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅為( )萬元。 老師,進(jìn)出口不太明白,麻煩把步驟講一下
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2021-04-23
多選題 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2010年10月上旬從國外進(jìn)口一批散裝高檔化妝品,支付給國外的貨價150萬元、相關(guān)稅金13萬元、賣方傭金5萬元、買方傭金2萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險費(fèi)22萬元。(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%) A 進(jìn)口散裝高檔化妝品的組成計稅價格312.94萬元。 B 進(jìn)口散裝高檔化妝品的關(guān)稅74.8萬元。 C 進(jìn)口散裝高檔化妝品的組成計稅價格308萬元。 D 進(jìn)口散裝高檔化妝品的消費(fèi)稅46.2萬元。 E 進(jìn)口散裝高檔化妝品的增值稅40.68萬元。
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2020-04-09
老師:請問一下,我公司要設(shè)置研發(fā)支出,研發(fā)支出應(yīng)該是屬于一級科目吧?應(yīng)該加在資產(chǎn)負(fù)債表無形資產(chǎn)那一塊嗎? 我想舉個例子,您看我理解得對嗎? 比如:公司本月工資100元,其中研發(fā)人員工資60,社保及公積金5,后勤人員工資32,社保及公積金3. 借:研發(fā)支出-資本化支出-工資 60 研發(fā)支出-資本化支出-社保 5 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 32 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 3 貸:應(yīng)付職工薪酬 1
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2016-11-10
我是以我個人,然后那個給那個天津第一佳那個綠化公司搞綠化,然后我沒有資質(zhì),然后就掛了我們當(dāng)?shù)氐囊粋€綠化公司,然后我們當(dāng)?shù)剡@個綠化公司和我們要開增值稅發(fā)票,要10%個點(diǎn)的稅費(fèi),我說這個合理嗎?
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2020-11-05
老師,我們有兩家公司,一個是經(jīng)營服裝的,一個是經(jīng)營化妝品的,化妝品公司今年才注冊,在天貓沒有資質(zhì)入駐,我們想授權(quán)服裝公司在天貓銷售化妝品,天貓的化妝品貨款也提到服裝公司,這樣可以嗎,為什么
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2019-04-17
采用在產(chǎn)品按完工產(chǎn)品計算法,為簡化產(chǎn)品成本計算工作,在產(chǎn)品可以視同完工產(chǎn)品,按兩者的( )分配原材料費(fèi)用和各項加工費(fèi)用。
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2022-04-08
對于內(nèi)部研究開發(fā)的無形資產(chǎn) 研究階段的支出應(yīng)全部費(fèi)用化 期末轉(zhuǎn)入() A管理費(fèi)用 B無形資產(chǎn) C銷售費(fèi)用 D其他業(yè)務(wù)成本
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2020-06-29
您好,我們公司發(fā)生了一筆店外路面整修及綠化帶處理的費(fèi)用,金額約15萬,這筆費(fèi)用我是計入固定資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用呢
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2020-02-11
老師你好 我們有一個實(shí)用新型的專利 證書剛拿到手 去年的時候技術(shù)部門的員工都在總公司發(fā)工資 工資都計入了這個實(shí)用新型資本化支出里 但是今年開始技術(shù)員工工資在分公司發(fā)放 分公司計提工資時 也把技術(shù)員工的工資計入分公司實(shí)用新型資本化支出里 那我現(xiàn)在合算這個專利的價值 是不是應(yīng)該把在總公司資本化支出加上分公司的資本化支出 (分公司是非法人非獨(dú)立核算的 總公司和分公司的賬 是分開記得 現(xiàn)在實(shí)用新型專利的名稱也是總公司的名稱)
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2019-06-29
① 甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)高檔保濕精華一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為100萬元;當(dāng)月領(lǐng)用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷售,取得不含增值稅銷售收入500萬元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。有關(guān)甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅,下列計算列式正確的是(D) A.500×15%=75萬元 B.500×15%-100×15%×60%=66萬元 C.500×15%-100×15%=60萬元 D.500×15%-100×15%×40%=69萬元 老師 消費(fèi)稅分開會計分錄在哪一步做?
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2019-08-20
甘老師您好,還是昨晚問您的,退票60萬2018年12月支付的廣告發(fā)布成本問題,因?yàn)?月30日開的退票,那文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)就需要4月補(bǔ)交、申報是吧?那做賬文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)時,還用到利潤分配未分配利潤嗎?也就是補(bǔ)交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是影響的檔期損益,還是影響以前年度的?4月計提和繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎樣做分錄?
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2020-05-10
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月份向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款30萬元,增值稅稅額3.9萬元,另開出普通發(fā)票收取運(yùn)費(fèi)113元;向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,注明金額4.52萬元。 要求:計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)10月份應(yīng)納的消費(fèi)稅,并作出相應(yīng)的會計處理
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2021-04-24
老師,我想問下,我公司要申報高新技術(shù)企業(yè)要求要做研發(fā)支出,我做的分錄是《借:研發(fā)支出~費(fèi)用化支出,貸:庫存現(xiàn)金》,做了以后報表上也沒有研發(fā)支出這一行,我又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)《借:管理費(fèi)用~研發(fā)支出,貸:研發(fā)支出~費(fèi)用化支出》,老師給看看這樣做可以嗎?
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2018-12-18
去年有研發(fā)費(fèi)用,我把主營業(yè)務(wù)成本錯記到研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出了,涉及到跨年,還有匯算清繳,今年如何調(diào)整?小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2022-03-14
我公司的經(jīng)營范圍是:設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告;噴繪寫真、動漫設(shè)計;文化活動策劃、企業(yè)形象設(shè)計策劃、攝影攝像服務(wù)、會議及展覽服務(wù)、慶典服務(wù)、婚慶禮儀服務(wù)、文化藝術(shù)交流、企業(yè)管理信息咨詢;廣告場地租賃服務(wù);文化用品、工藝品的銷售。對方開什么內(nèi)容的增值稅專用發(fā)票給我公司,才可以抵扣增值稅?
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2017-10-20
做煤炭商貿(mào)的。A公司與B公司簽訂煤炭供貨協(xié)議,我公司與A公司簽訂供貨協(xié)議,我公司把煤炭直接送至B公司,由于我公司對煤炭化驗(yàn)結(jié)果有疑問,提請復(fù)檢,我公司支付的化驗(yàn)費(fèi)?,F(xiàn)在結(jié)果顯示,應(yīng)該B公司負(fù)擔(dān)這筆化驗(yàn)費(fèi),可是化驗(yàn)所已經(jīng)在八月份開具給我公司增值稅專用發(fā)票,請問,現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理這張發(fā)票。
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2019-08-27