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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-06 14:51

1.籌建期的支出計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)
2.籌建期的沒有發(fā)票先掛往來就可以了

等風(fēng)來 追問

2019-12-06 15:00

老師,你意思上述三種情況我都計(jì)入費(fèi)用嗎?

等風(fēng)來 追問

2019-12-06 15:01

沒有發(fā)票,款也還沒付,能做賬嗎?能費(fèi)用化入帳不?今年的企業(yè)所得稅匯算能扣除不?

樸老師 解答

2019-12-06 15:06

沒有發(fā)票付了款掛往來,沒有發(fā)票沒付款不用做

等風(fēng)來 追問

2019-12-06 16:52

那這樣明天開票的話,今年的所得稅匯算清繳還能扣除不

等風(fēng)來 追問

2019-12-06 16:52

明年開發(fā)票過來

樸老師 解答

2019-12-06 17:03

只要匯算清繳之前開來就可以的

等風(fēng)來 追問

2019-12-06 17:23

今年沒入帳,明年入帳也可以的嗎?因?yàn)橐矝]付款

樸老師 解答

2019-12-06 17:26

可以,明年用以前年度損益調(diào)整

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1.籌建期的支出計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi) 2.籌建期的沒有發(fā)票先掛往來就可以了
2019-12-06 14:51:51
一、在4月份進(jìn)行補(bǔ)提企業(yè)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 二、交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 三、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
2019-05-07 17:55:29
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸,銀行存款,如果是當(dāng)年繳納當(dāng)年的。
2021-06-07 15:08:33
業(yè)所得稅,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定企業(yè)所得稅屬于損益類科目,單獨(dú)列示為“所得稅”科目。 個(gè)人所得稅,在《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》中明確規(guī)定在“應(yīng)交稅金”科目核算,下設(shè)子目“應(yīng)交個(gè)人所得稅”。
2020-02-24 16:35:41
企業(yè)按照稅法規(guī)定計(jì)算應(yīng)繳的所得稅:借:所得稅費(fèi)用;貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅;月末或季末企業(yè)按規(guī)定預(yù)繳本月(或本季)應(yīng)納所得稅稅額時(shí),作如下會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅;貸:銀行存款
2020-04-24 10:19:49
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