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學(xué)校業(yè)務(wù)中怎么區(qū)分業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)和單位管理費(fèi),例如教師培訓(xùn)的差旅費(fèi)和房屋維修費(fèi)
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2019-04-22
酒店購(gòu)車買了一個(gè)行車記錄儀 要進(jìn)管理費(fèi)用的什么二級(jí)明細(xì) 還是進(jìn)專門為酒店用車費(fèi)用設(shè)置的車輛費(fèi)用
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2018-11-29
銀行收取的網(wǎng)銀工本費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用啊
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2018-09-05
門店面包銷售的小規(guī)模公司,業(yè)務(wù)有兩類一類是顧客來(lái)門店銷售;一類是公司客戶來(lái)門店購(gòu)儲(chǔ)值卡,然后發(fā)給他們公司的員工,然后他們公司的員工再拿儲(chǔ)值卡來(lái)門店消費(fèi)。那公司客戶轉(zhuǎn)錢給我們,然后要求我們開增值稅發(fā)票,可是我們?cè)谫~務(wù)處理上不是先做:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 ,然后他們的員工來(lái)消費(fèi)了,我們?cè)僮?借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 ??墒菍?duì)方公司打錢過(guò)來(lái)就要我們開發(fā)票,不是開具發(fā)票就要納稅了嗎,對(duì)方員工到門店銷售才算是確認(rèn)收入吧,這個(gè)我賬務(wù)怎么處理,如果按照稅法上怎么做才是合理的?
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2020-01-11
老師好,我公司簡(jiǎn)易計(jì)稅,今年超過(guò)500萬(wàn)銷售額。,現(xiàn)在有個(gè)外地項(xiàng)目400萬(wàn),去外地預(yù)繳稅款,外地稅務(wù)局征收所得稅,按銷售額的0.002%收款并出具的完稅證明,個(gè)人所得稅按銷售額的0.005%征收的,要是年底匯算清繳,我公司為虧損,那么交的所得稅要怎么處理呢
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2019-12-22
你好老師,差額征收和普通征收有什么區(qū)別,差額征收計(jì)算的增值稅不是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嘛 那按普通征稅計(jì)算方式不是也是這樣計(jì)算嗎
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2022-04-15
勞務(wù)派遣公司 (小規(guī)模) 可以開5個(gè)點(diǎn)方發(fā)票嗎? 不是差額征收那種 報(bào)稅又用差額征收的方式報(bào)增值稅
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2019-03-14
客戶100多家,貨款有月結(jié),現(xiàn)結(jié),收款方式也很多怎么管理應(yīng)收應(yīng)付?支付寶,微信收款,私戶6家,公戶也收款。
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2019-11-08
建筑勞務(wù)公司一般納稅人簡(jiǎn)易征收的 汽油票、管理費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選??了,不是簡(jiǎn)易征收的不可以抵銷項(xiàng)稅額嗎,可以吧進(jìn)項(xiàng)稅做留抵稅額嗎?
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2020-01-06
老師您好,備用金是給個(gè)人,她平時(shí)買一些辦公用品打印復(fù)印掃描,交通費(fèi),快遞費(fèi)啥的,但是現(xiàn)在憑證我沒有,會(huì)計(jì)也不給我,我能不能不記在其他應(yīng)收款,直接記管理費(fèi)用~辦公用品?
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2020-08-04
老師,職工工資能否做在管理費(fèi)用下的職工工資,我們現(xiàn)在是零收入
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2016-06-29
2019年企業(yè)只發(fā)生了部分管理費(fèi)用,沒有收入,匯繳時(shí)填寫哪幾張表呢?
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2020-04-10
老師,工程項(xiàng)目送檢費(fèi)沒有發(fā)票,只有收據(jù)可以入管理費(fèi)用嗎
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2019-11-07
老師,管理費(fèi)用的比例,占收入多少是合適的?
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2019-11-26
公司費(fèi)用票控制多少算合理, 才不需要調(diào)增調(diào)減。管理費(fèi)用不超過(guò)收入的多少 呢 哪些費(fèi)用票可以入賬。
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2019-01-04
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司發(fā)生的任何費(fèi)用,都有車主承擔(dān),比如管理費(fèi)用,員工工資等等,那這憑證該咋做?公司的收入也全部給車主
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2019-10-13
老師,我發(fā)現(xiàn)之前社保錄錯(cuò)金額了,管理費(fèi)用—社保錄少了0.01,然后其他應(yīng)收—社保錄多了0.01 那我可以這樣調(diào)整嗎
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2023-04-04
本來(lái)應(yīng)該是做借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金,但是之前 做了 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款,那現(xiàn)在更正是直接做借其他應(yīng)收款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,還是先紅字沖銷,再藍(lán)字更正?
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2020-08-14
老師好,20年收到19年12月份的票,能直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2020-04-16
老師,我司有應(yīng)收賬款確定收不回來(lái)作為壞賬,我可以直接記在借:管理費(fèi)用-壞賬損失,貸:應(yīng)收賬款嗎?
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2025-01-09