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個(gè)人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
借方 有所得稅費(fèi)用 貸方也有所得稅費(fèi)用 這兩個(gè)不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費(fèi)用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬(wàn)元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費(fèi)用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬(wàn)元)借:所得稅費(fèi)用                 1285 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
今年繳納去年的所得稅,去年沒(méi)有計(jì)提,今年分錄做成:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,可以嗎?
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2016-08-03
本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表請(qǐng)教您一下,在做2017年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),本年收到上年退回的預(yù)交所得稅匯算清繳時(shí)填哪張報(bào)表
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2018-05-18
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫(xiě)年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
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2020-04-09
A公司年初凈投資資本1000萬(wàn)元,預(yù)計(jì)今后每年可取得稅前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)800萬(wàn)元 ,所得稅稅率為25%,第一年的凈投資為100萬(wàn)元,以后每年凈投資為零,加權(quán) 平均資本成本8%,則企業(yè)實(shí)體價(jià)值為(?。┤f(wàn)元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
B方案投資額50000000,是屬于購(gòu)置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫(xiě)說(shuō)明,這個(gè)該怎么寫(xiě),咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí),借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫(xiě)成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,新開(kāi)業(yè)公司。去年沒(méi)有資產(chǎn)。但是填寫(xiě)時(shí)一定要資產(chǎn)總額大于零這個(gè)怎么填寫(xiě)?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)查詢打印
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2019-10-24
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫(xiě),如何算
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2020-05-22
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息基礎(chǔ)表怎么填寫(xiě),我的必填項(xiàng)都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開(kāi)直接顯示是自動(dòng)生成的,
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬(wàn) 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報(bào)所得稅時(shí),自動(dòng)生成了彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢?那報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅申報(bào)表,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫(xiě)呢?如果我的工資帳載金額是280000萬(wàn)
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2019-11-05