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本年一季度申報預繳所得稅時,企業(yè)盈利并繳納所得稅,本季發(fā)現(xiàn)未彌補以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2019-07-11
在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里,資產(chǎn)總額應該怎么填啊? 它提示填全年季度平均值 應該怎么計算???
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報費用調增怎么調
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報里職工薪酬支出及納稅調整明細表怎么填呢 其中【職工福利費支出】的賬載金額填什么,實際發(fā)生額填什么? 比如我每個月工資3000,當月計提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實際發(fā)生額33000(因為12月的工資次月發(fā)放的,所以實際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費支出】賬載金額和實際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請問2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
公司車過戶到個人名下,公司是一般納稅人,使用五年之后再轉讓給個人,需要繳納一些什么稅?
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2021-12-02
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納所得稅時 借: 應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉回遞延所得稅負債50萬,所得稅稅率25%,問本年應交所得稅多少?
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2019-08-23
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
個人所得稅年度清理
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2022-03-20
收到18年所得稅退稅
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2019-06-12
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理?題目; 2×16年應確認遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費用                  35⑥2×16年應交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費用                 1285 貸:應交稅費——應交所得稅           1285
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2018-09-18
申報企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,新開業(yè)公司。去年沒有資產(chǎn)。但是填寫時一定要資產(chǎn)總額大于零這個怎么填寫?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報查詢打印
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2019-10-24
申報年報的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫,如何算
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2020-05-22
你好,老師,請問一下企業(yè)所得稅年度納稅申報信息基礎表怎么填寫,我的必填項都填好了,還是保存不了?
1/583
2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表,怎么填,我打開直接顯示是自動生成的,
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2020-05-12
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應交稅費_應交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應交稅費_應交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18